Токаев
Касым-Жомарт Кемелевич
Токаев<br>Касым-Жомарт Кемелевич
Президент Республики Казахстан

Экспертно-аналитические мероприятия

Алматы облысы

Категория: Экспертно-аналитические мероприятия
Дата: 01.09.2025
Просмотры: 340 Печать страницы

№икато

 

Город Қонаев

2025 год

 

    

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет

2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета

2.2.1. Анализ налоговых поступлений

2.2.2. Анализ неналоговых поступлений

2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала

2.2.4. Анализ поступлений трансфертов

2.3.   Оценка исполнения расходов местного бюджета

2.3.1. Анализ исполнения затрат местного бюджета

2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов

2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов

2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Оценка реализации программы развития территорий на 2021-2025 годы

3.2. Информация о реализации в регионе других программных документов

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов

4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ

4.3. Оценка эффективности использования активов государства

4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора

РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА         

РАЗДЕЛ VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5.1. Выводы

5.2. Рекомендации

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ

1. Дополнительные материалы (таблицы, диаграммы)     

2. Информация о работе Ревизионной комиссии за отчетный период

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с требованиями статьи 51 Закона Республики Казахстан«О государственном аудите и финансовом контроле»Ревизионной комиссией по Алматинской области разработан отчет (заключение) по исполнению областного бюджета за 2024 год.

Ежемесячные и годовые отчеты соответствующих уполномоченных органов по исполнению бюджета при подготовке отчета, результаты аудиторских и экспертно-аналитических мероприятий и сведения, полученные от местных исполнительных органов по соответствующим запросам ревизионной комиссии, статистические отчеты по развитию региона.

 

ЧАСТЬ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Прогноз социально-экономического развития Алматинской области на 2021–2025 год одобрен соответствующим постановлением акима Алматинской области, цели и задачи экономической политики на 2021-2025 годы социально-экономическая политика Алматинской области направлена на реализацию государственных и отраслевых программ, Плана Нации «100 конкретных шагов» по пяти институциональным реформам, реализация мер, определенных Главой государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новых условиях: период действия» по реализации Послания Главы государства народу Казахстана «Пять социальных инициатив Президента».

На протяжении многих лет наблюдается устойчивый рост основных показателей социально-экономического развития и индекса человеческого развития.

Итоги социально-экономического развития 2024 года характеризуются ростом темпов роста по всем направлениям секторов экономики.

Валовой региональный продукт области за 9 месяцев 2024 года – 3778,7 млрд.тенге, на душу населения – 2 451,7 млн. тенге.В структуре ВРП доля производства товаров составила 42,0% услуг 51,0%.

В промышленности в 2024 году объем производства превысил 1900917000,0 тыс. тенге с ростом на 107,2% за счет увеличения обрабатывающего сектора.

В сельском хозяйстве валовая продукция по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 25,6 млрд. тенге, то есть произведено продукции на сумму 679,2 млрд.тенге.

Объем строительных работ вырос на 28,7% и составил 430406 000,0 тыс. тенге. Введено в эксплуатацию 954700 кв. метров жилья и по сравнению с 2023 годом увеличился на 111,4%.

Спад допущен в сельском хозяйстве (уменьшился выпуск растеневодческой продукции на 18,5%).

В 2024 году количество активных субъектов малого и среднего бизнеса составило 142,8 тыс. единиц.

В экономику области привлечено свыше 980822 000,0 тыс.тенге инвестиций, рост составил 131%.

Объем торговли достиг 1 779 510 000,0 тыс. тенге и увеличился на 14,6%.

По состоянию на 1 января 2025 года зарегистрировано 21230 хозяйствующих субъектов (юридических лиц), из них действующих 17747. Среди зарегистрированных юридических лиц малые юридические лица (с численностью до 100 человек) 17271, количество зарегистрированных предприятий малого и среднего предпринимательства (юридические лица) в области составило 18039 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года на 6,9%.Объем промышленного производства региона по итогам 2024 года составил 1900917000,0 тыс. тенге, в том числе 1 694 800 400,0 тыс. тенге – обрабатывающая промышленность, доля которой в общем объеме промышленного производства 89% (90% в 2023 году)

Доля обрабатывающей промышленности, % - млн.тенге

Внешнеторговый оборот области со всеми странами мира составил 3572,1 млн. долларов США и незначительно снизился в 2023 году 3576,6 млн. долларов США.

Индекс потребительских цен составил 106,6%, в том числе на продовольственные товары – 105,1%, непродовольственные товары – 107,1%, платные услуги – 110,2%.

Охват населения централизованным водоснабжением достиг: в городах - 100%, в селах – 99,4%, газоснабжением – 79,9%, уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии составил 94%.

Построено 14 школ на 14,6 тыс. мест, из них 9 школ на 11,1 тыс. мест, 2 школы за счет фонда Утемуратова,три школы за счет частных инвесторов, что позволило сократить трехсменку с 52 до 32.

Объем торговли по сравнению с 2023 годом повысился на 14,6%.

Прогноз по доходамвыполнен на 97,7%, при плане 1021,1 млрд. тенге, выполнение составило 997,6 млрд.тенге.

Доля самозанятых в числе занятого населения выросла с 29,6% до 30,5%, их количество составило 213,6 тыс. человек.

Также, в 4 квартале 2024 года увеличилось количество безработных по сравнению с анологичным периодом 2023 года до 35,5 тысяч (4 кв. 2023г. – 34,4 тыс.чел.), Уровень безработицы составил 4,7%, доля самозанятых в числе занятого населения увеличилась с 30,5% до 30,7% (РК – 24,0%, 15 место).

РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Бюджет Алматинской области на 2023-2025 годы, утвержденный решением маслихата Алматинской области от 13 декабря 2022 года №31-147 «Об областном бюджете Алматинской области на 2022-2024 годы», в соответствии с постановлением акимата Алматинской области «о реализации решения маслихата Алматинской области от 27 декабря 2023 года №31-147 «Об областном бюджете Алматинской области на 2023-2025 годы» принят на содержание.

Основанием для уточнения и корректировки областного бюджета послужили распределение свободных остатков на начало года, изменение объема собственных доходов, объема бюджетных кредитов и займов, изменение поступления и распределения трансфертов, приобретение финансовых активов и другие.

         (млн.тг)

 №

Параметр бюджета

Утвержденный бюджет

Скорректированный бюджет

Разница

Фактическое исполнение

 

Сумма

%

%

1

2

3

4

5

6

7

 

 1

Доходы

733 970,1

754 738,3

20 768,2

102,8

752 987,8

99,8

 

Налоговые поступления

111 717,7

124 543,0

12 825,3

111,5

125 687,2

100,9

 

Неналоговые поступления

2 184,4

20 512,8

18 328,3

939,0

19 694,9

96,0

 

Поступления от продажи основного капитала

0,0

134,5

134,5

 

139,4

103,6

 

Поступления трансфертов

620 067,9

609 548,0

-10 520,0

98,3

607 466,2

99,7

2

Расходы

725 591,3

745 296,3

19 705,0

102,7

741 097,0

99,4

3

Чистое бюджетное кредитование

26 285,9

37 662,7

11 376,8

143,3

19 226,7

51,0

 

Бюджетные кредиты

37 491,1

47 630,4

10 139,3

127,0

30 571,4

64,2

 

Погашение бюджетных кредитов

11 205,2

9 967,7

-1 237,5

89,0

11 344,7

113,8

4

Сальдо по операциям с финансовыми активами

7 141,7

8 291,7

1 150,0

116,1

8 291,7

100,0

 

Приобретение финансовых активов

7 141,7

8 291,7

1 150,0

116,1

8 291,7

100,0

 

Поступления от продажи финансовых активов

0,0

0,0

0,0

 

0,0

 

 5

Дефицит (профицит) бюджета

-25 048,8

-36 512,5

-11 463,7

145,8

-15 627,7

42,8

 6

Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

25 048,8

36 512,5

11 463,7

145,8

15 627,7

42,8

 

Поступление займов

36 491,1

47 130,4

10 639,3

129,2

32 292,3

68,5

 

Погашение займов

11 442,3

11 529,1

86,9

100,8

11 529,1

100,0

 

Используемые остатки бюджетных средств

0,0

911,2

911,2

 

-5 135,4

-563,6

 

 

Бюджет Алматинской области по поступлениям утвержденн в размере 733 970 106,0 тыс. тенге скорректированный бюджет составил 754 738 271,0тыс. тенге, фактическое поступление составило 752 987 761,4тыс. тенге или 99,8% от скорректированного бюджета.

Расходы областного (собственно-областного) бюджета при плане 725 591 323,0 тыс. тенге, исполнение составило 741 097 044,4тыс. тенге, по сравнению с 2023 годом (2023 году 686 199 383,4 тыс.тенге) расходы увеличены на 54 897 661,0 тыс.тенге. 

2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет.

План поступлений собственно - областного бюджета за 2024 год составил 812 747 600,0 тыс.тенге, фактически поступило 791 489 300,0 тыс.тенге или исполнение составило 97,4%, из нихсобственные доходы при плане145 190300,0тыс.тенге исполнены на 145 521500,0 тыс.тенгеили 100,2 %, перевыполнено 331 200,0 тыс. тенге.

Бюджетные изъятия из Енбекшиказахского, Илийского, Карасайского районов и города Қонаев предусмотренных в сумме 278 482 000,0 тыс.тенге, поступили в доход областного бюджета не в полном объеме в сумме 276 471500,0 млн.тенге, не поступили 2010500,0 тыс.тенгеизъятия из Илийского района.

Поступления трансфертов из районных (городов областного значения) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета исполнены в сумме 12 443 600,0 тыс.тенге или 100%.

            Трансферты из вышестоящих органов государственного управления при плане 127 511 900,0тыс. тенге поступили не в полном объеме 127 440 600,0тыс. тенге, не допоступили текущие трансферты из РБ в сумме 71 300,0тыс. тенге. Субвенции из РБ поступили в полном объеме в сумме 183 608 500,0тыс. тенге.

Поступления областного бюджета по сравнению с 2023 годом увеличились на 73794200,0 тыс. тенге. В том числе: налоговые поступления увеличились на 39063500,0 тыс. тенге, неналоговые поступления на – 13956000,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала на 138800,0тыс. тенге, трансфертные поступления на – 14099000,0 тыс. тенге, сумма погашения бюджетных кредитов на 7186100,0 тыс. тенге, а поступления займов уменьшилисьна – 644 100,0 тыс.тенге.в 2024 году поступлений от продажи финансовых активов не было, а в 2023 году 5 101,0 тыс.тенге.

Основная часть поступлений пришлась на трансфертные поступления, которые по сравнению с 2023 годом увеличилась на 2,4%.

         По сравнению с 2021-2024 годом поступления в областной бюджет имели место следующие показатели:

(млн.тг)

Наблюдается резкое увеличение налоговых поступлений по сравнению с предыдущим годом.

Общая сумма поступлений от погашения бюджетных кредитов составила 11344727,1 тыс. тенге, что составило 113,8% от скорректированного бюджета, 101,2% от утвержденного бюджета. Структура его следующая:

- «Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» 5 613 682,2 тыс. тенге или 100,0% от скорректированного бюджета, 67,3% от утвержденного бюджета;

- «Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета специализированным организациям» составило5 271 587,6 тыс. тенге или 129,9% от скорректированного бюджета, 183,9% от утвержденного бюджета;

- «Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета, из бюджетов районов (городов областного значения)» 7 326,4 тыс. тенге;

В 2024 году поступления от погашения бюджетных кредитов составили 1,4% от общего объема поступлений областного бюджета. (в 2023 году – 0,6%).

По «поступлениям от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса и иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном ведении коммунальных государственных предприятий», поступлений не было.

Поступления займов составили 32 292 264,8 тыс. тенге или 68,5% от скорректированного бюджета, 88,5% от утвержденного бюджета и 4,0% от общего объема поступлений областного бюджета. (В 2023 году эти поступления составили 32 936 379,0тыс. тенге или 4,4% от поступлений областного бюджета) его структура выглядит следующим образом;

- По коду «Поступления от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы для обращения на внутреннем рынке для финансирования жилищного строительства в рамках реализации государственных и правительственных программ» 21 528 536,7 тыс. тенге или 111,5% от скорректированного бюджета, 322,8% от утвержденного бюджета;

- По коду «Займы, получаемые местным исполнительным органом области, города республиканского значения, столицы»10 763 728,0 тыс. тенге или 38,7% от скорректированного бюджета, 36,0% от утвержденного бюджета;

По сравнению с 2023годом поступление займов уменьшились на 644100,0 тыс. тенге.

По видам заемных поступлений изображаются на следующей диаграмме:

(млн. тг)

2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета

В 2024 году по доходам утвержденный бюджет 733 970 106,0 тыс. тенге скорректированный бюджет 754 738 271,0 тыс. тенге фактически 752 987 761,4тыс. тенге или фактически доходы поступили больше по сравнению утвержденным бюджетом на19 017 655,4 тыс.тенге, и скорректированного бюджета меньше1 750 509,6 тыс. тенге или1% меньше.

Доходный прогноз по налоговым поступлениям, неналоговым поступлениям, поступлениям от продажи основного капитала увеличен, а прогноз по трансфертным поступлениям уменьшен. По неналоговым поступлениям и трансфертамфактически наблюдается уменьшение от скорректированного бюджета.

Выполнение доходов иллюстрируется следующей диаграммой.                                                                                       (млн.тг,%)

В 2024 году основная часть всех доходов составилитрансферты из вышестоящих органов государственного управления в сумме 311 049 084,0тыс.тенге,  трансферты из нижестоящего государственного управления 295 533 960,9тыс. тенге и собственные доходы 145 521 535,4 тыс. тенге.

Собственные доходы областного бюджета составили –125 687 234,7 тыс. тенге или 86,4% налоговых поступлений, 19 694 918,3 тыс. тенге или 13,5% неналоговых поступлений и 139,4тыс. тенге или 0,1% поступлений от продажи основного капитала.

2.2.1. Анализ налоговых поступлений

Прогноз по налоговым поступлениям на 2024 год утвержден в размере 111 717 724,0 тыс. тенге, уточненный прогноз 124 543 042,0 тыс. тенге с повышением на 12 825 318,0  тыс. тенге или 111,4% от утвержденного прогноза.

По итогам 2024 года фактические налоговые поступления составили 125 687 234,7тыс. тенге или 112,5% от утвержденного прогноза и 100,9% от уточненного. От уточненного прогноза поступило на1 144 192,7тыс. тенгебольше.

         Основную часть налоговых поступлений (фактически поступивших) составили индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты 79 111 905,6тыс. тенге или 62,9% и социальный налог, 37 519 810,5 тыс. тенге или 29,9%, доля поступлений по остальным 6 налоговым кодам составила всего 7,2%.

Структура налоговых поступлений в областной бюджет можно увидеть на следующей диаграмме.

         (млн.тг, %)

        

         * Код 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» утвержденный бюджет 55 695 349,0 тыс. тенге, скорректированный 77 711 324,0 тыс. тенге, а фактически поступивший 79 111 905,6тыс. тенге или на 1,8% больше плана;

         * Код 101205 «индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты»утвержденный бюджет 1 604 720,0 тыс. тенге, скорректированный 1 751 140,0 тыс. тенге, а фактически поступило 1 692 367,4 тыс. тенге или на -3,4% меньше плана (В 2024 году уменьшилось количество трудовых иммигрантов);

*Код 103101 «Социальный налог» утвержденный бюджет на начало года 43 305 384,0 скорректировано 38 178387,0 тыс. тенге, а фактически поступило 37 519 810,5тыс. тенге или на -1,7% меньше плана;

         * Код 105303 «Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников» утвержденный бюджет 190 268,0 тыс. тенге, скорректированый195 128,0 тыс. тенге, а фактически поступило 195 749,4тыс. тенге или на 0,3% больше плана, (поступило от крупных плательщиков сверх запланированной суммы за пользование текущими ресурсами);

* Код 105304 «Плата за лесные пользования» утвержденный бюджет 47 324,0 тыс. тенге, скорректированный 37 119,0 тыс. тенге, а фактически поступило39 384,3тыс. тенге или исполнен на 6,1% больше плана (Превышение плана обусловлено увеличением поступлений от учреждений лесного хозяйства, национальных парков и других пользователей области);

* Код 105311 «Плата за пользование животным миром» план на начало года не утвержден, скорректированный 210 980,0 тыс. тенге, а фактически поступило 211 202,7 тыс. тенге или исполнен на 0,1% больше плана;

* Код 105314 «Плата за пользование особо охраняемыми природными территориями местного значения» незапланированно фактическое поступление281,9 тыс.тенге;

* Код 105316 «Плата за эмиссии в окружающую среду» утвержденный бюджет 1 670 022,0 тыс. тенге, скорректировано 1 522 242,0 тыс. тенге, а фактически поступило 1 582 823,4тыс. тенге или исполнено на 4% больше плана (перевыполнение плана было обусловлено увеличением количества налогоплательщиков по сравнению с предыдущим годом).

* Код 105319 «Платеж по возмещению исторических затрат» незапланированно фактическое поступление48 870,6 тыс.тенге;

* Код 105433 «Сбор за выдачу и (или) продление работодателям разрешений на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан» утвержденный бюджет 177129,0 тыс. тенге, скорректированный 170399,0 тыс. тенге, а фактически поступивший 174 579,9тыс. тенге или на 2,5% больше плана.

В целом налоговые поступления в областной бюджет обеспечены по 10 кодам, в том числе по 4 кодам в течении года было снижение утвержденныхпланов, по 2 кодам изначально не было утверждение плана и корректировок, по одному коду не было плана но была корректировка. Снижение утвержденных планов и не внесение соответствующих корректировок по двум кодам в течении года способствовала выполнению плана по поступлениям в течении года.

Данные факты обусловлены ненадлежащим знанием налогового потенциала области уполномоченными органами, ответственными за планирование налоговых поступлений, или не проведением соответствующей предплановой экспертизы.

2.2.2. Анализ неналоговых поступлений

Прогноз по неналоговым поступлениям утвержден в размере 2 184 445,0 тыс. тенге, при уточнении и корректировке бюджета прогноз составил 20 512 777,0 тыс. тенге или 18 328 322,0 тыс. тенге с ростом на 939% от утвержденного прогноза.

Неналоговые поступления поступили по 22 кодам в размере 19 694 918,3 тыс. тенге, что на 901% больше утвержденного прогноза и на -4% меньше скорректированного прогноза.По сравнению с 2023 годом поступления увеличены на 13 487 043,8 тыс.тенге(в 2023 году поступило 6 207 874,5тыс. тенге) или на 317% больше чем в 2023 году.

        

                                                                                                       (млн.тг,%)

         В 2024 году в целом большую часть неналоговых поступлений составили штрафы, пеней, санкций и взыскания - 51% или 10 096 858,5тыс. тенге, доходы от государственной собственности12% или 7 347 480,5 тыс.тенге и прочие неналоговые поступления 37% или 2 245 405,9 тыс.тенге, остальные 0,1% приходится на другие поступления.

         Прогноз неналоговых поступлений перевыполнен по всем кодам, за исключением кодов 201703, 201706, 204106, 204118 по которым имеются  неисполнение.

* Код 201102 по «Поступления части чистого дохода коммунальных государственных предприятий» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 760,0 тыс. тенге, фактически поступило 764,0 тыс. тенге, или на 4,0 тыс. тенге больше.

* Код 201302 по «Дивиденды на государственный пакет акций коммунальной собственности» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 108 960,0 тыс. тенге, фактически поступило 108 959,8тыс. тенге, или на 0,2 тыс. тенге больше.

* Код 201402 по «Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в коммунальной собственности» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 12 500,0 тыс. тенге, фактически поступило 12 499,6 тыс. тенге, или на 0,4 тыс. тенге больше.

* По коду 201504 «Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 146 920,0 тыс. тенге, фактически поступило 171 362,1 тыс. тенге или на 24 442,1 тыс.тенге больше уточненного прогноза (16,6%).

* Код 201505 по «Доходы от аренды жилищ из жилищного фонда, находящегося в коммунальной собственности области» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 30,0 тыс. тенге, фактически поступило 56,9 тыс. тенге, или 26,9 тыс. тенге больше.

* Код 201602 по «Вознаграждения, полученные от размещения в депозиты временно свободных бюджетных денег» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 1 220,0 тыс. тенге, фактически поступило 1 229,8 тыс. тенге, или 9,8 тыс. тенге больше.

* Код 201713 по «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета физическим лицам» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 14 750,0 тыс. тенге, фактически поступило 16 685,8 тыс. тенге, или 1 935,8 тыс. тенге больше.

* Код 201716 по «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета за счет внутренних источников финансовым агентствам» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 740,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 793,1 тыс. тенге, или 53,1 тыс. тенгебольше.

* Код 201718 по «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 90 430,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 90 445,7 тыс. тенге, или 15,7 тыс. тенгебольше.

* Код 203102 «Поступление денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 5150,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 5173,3 тыс. тенге, или 23,3 тыс. тенге больше.

* Код 204105 по «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета» утвержденный прогноз отсутствовал, скорректированный прогноз 9800,0 тыс. тенге, фактически поступило 10450,6тыс. тенге или на 650,6 тыс. тенге больше скорректированного прогноза. (Поступления единовременного характера).

* Код 204110 по «Средства, полученные от природопользователей по искам о возмещении вреда, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора» утвержденный прогноз отсутствовал, скорректированный прогноз 12876,0 тыс. тенге, фактически поступило 15794,9 тыс. тенге или на 2918,0 тыс. тенге больше скорректированного прогноза.

* По коду 204114 «Прочие штрафы, пени, санкции, взимаемые государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» утвержденный прогноз отсутствовал, скорректированный прогноз составил 17195,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 39407,7 тыс. тенге, или на 8947,7 тыс. тенге больше. (поступления единовременного характера).

* Код 204118 по «Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам),  выданным из местного бюджета специализированным организациям, физическим лицам» утвержденный прогноз отсутствовал, скорректированный прогноз составил 4010,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 4413,6 тыс. тенге, или на 403,6 тыс. тенге больше.

* Код 204142 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые судебными исполнителями, судебными приставами и другими сотрудниками судов, уполномоченными председателем суда или председательствующим в заседании суда, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и правонарушений в области налогообложения» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 967 680,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 1 090 162,3 тыс. тенге, или 122482,3 тыс. тенге больше.

* Код 206107 «Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 24330,0 тыс. тенге, фактически поступило 28169,4тыс. тенге или на 3829,4 тыс. тенге больше.

* Код 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования» прогноз на начало года не составлен, скорректированный прогноз составил 7 035 259,0 тыс. тенге, фактически поступило 7 049 628,6 тыс. тенге или на 14369,6 тыс. тенге больше, чем уточненный прогноз.

* Код 206114 «Отчисления недропользователей на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры» прогноз на начало года 344 767 тыс.тенге,скорректированный прогноз 241 487,0 тыс. тенге, фактическое поступление 269 692,4тыс. тенге или на 28205,4 тыс. тенге больше от уточненного прогноза(причина превышения сверх плана поступлений по платежам на социально-экономическое развитие региона и его инфраструктуры от затрат на добычу полезных ископаемых по месту нахождения объекта).

Неисполненые:

* Код 201703 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» утвержденный прогноз 1 835 813,0 тыс.тенге, скорректированный1 840 895,0 тыс.тенге, фактическое поступление 1 840 858,3 тыс. тенге или на 36,7 тыс. тенге меньше уточненного прогноза.

* Код 201706 «Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета специализированным организациям» утвержденный 3 865,0 тыс. тенге, скорректированный прогноз составил 5 625,0 тыс. тенге, фактически поступило 1 750,5 тыс. тенге или на 3 874,5 тыс.тенге меньше прогноза.

* Код 204106 «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые департаментами внутренних дел областей, города республиканского значения, их территориальными подразделениями, финансируемыми из местного бюджета» на начало года не прогнозированы, скорректированный прогноз 9 854 023,0 тыс. тенге, фактическое поступление 8 831 758,5 тыс. тенге или на 1 022 264,5 тыс.тенге меньше скорректированного прогноза.

* По коду 204116 «Штрафы, пени, санкции, взыскания по бюджетным кредитам (займам) выданным из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)» утвержденный прогноз отсутствовал, скорректированный прогноз составил 104872,0 тыс. тенге, фактическое поступление составило 104 870,9 тыс. тенге, или на 1,1 тыс. тенге меньше скорректированного прогноза.

2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала

Прогноз на начало года по поступлениям от продажи основного капитала не составлен, уточненый и скорректированый 134480,0 тыс.тенге. Фактическое поступление составило 139382,4 тыс. тенге или на 103,6% больше прогноза. В 2023 году поступления от продажи основного капитала составили 649,4тыс. тенге или в 2023 году по данным поступлениям поступило на 138733,0 тыс. тенге меньше.

Поступления от продажи основного капитала за 2024 год по коду 301102 «Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета» на начало года не прогнозированы, уточненный и скорректированный прогноз составил 134480,0 тыс. тенге, фактически поступило 139234,3 тыс. тенге или на 103,5% больше прогноза и на 138584,9 тыс.тенге больше 2023 года.

Также по коду 301107 «Поступления от приватизации жилищ из государственного жилищного фонда» на начало года не прогнозированы и не уточненны, фактическое поступление148,1 тыс.тенге.

2.2.4. Анализ поступлений трансфертов

В 2024 году за счет республиканского и нижестоящего бюджетов поступило на общую сумму 607 466 225,9 тыс. тенге или 99,7% от прогноза, по сравнению с 2023 годом увеличелосьна 14 099 044,6 тыс. тенге. Трансферты составили основную часть доходов областного бюджета или 80,7% (84,3% в 2022 году, 87% в 2023 году).

Трансферты из нижестоящих органов государственного управления утвержденный прогноз 293 528 078,0 тыс. тенге, уточненный прогноз и скорректированный 297 544 429,0 тыс. тенге, фактическое исполнение 295 533 960,9 тыс. тенге или 99,3% от прогноза, структура которого следующая:

* Код 401201«Бюджетные изъятия» утвержденный, уточненный и скорректированный прогноз 278 482 009,0 тыс. тенге, фактическое поступление 276 471 548,0 тыс. тенге или 99,3% (Бюджетные изъятия из Енбекшиказахского, Илийского, Карасайского районов и города Қонаев поступили в доход областного бюджета не в полном объеме, не поступили изъятия из Илийского района).

* Код 401202 «Возврат целевых трансфертов» уточненный прогноз 6 044 489,0 тыс. тенге фактическое поступление 6 044 484,3 тыс. тенге или 100,0% неиспользованных трансфертов (причины неприменения экономия, сложившаяся на конец года и экономия, сложившаяся по итогам государственных закупок ).

* Код 401204 «Поступления трансфертов из районных (городских) бюджетов на возмещение потерь областного бюджета» утвержденный прогноз на начало года 15 046 069,0 тыс.тенге, уточненный и скорректированный прогноз 12 443 580,0 тыс. тенге, фактическое поступление 12 443 580,0 тыс. тенге или 100%.

Трансферты, выделенные за счет республиканского бюджета.

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления утверждены326 539 859,0 тысяч тенге, скоректированы в сумме 311 120 362,0 тыс.тенге и исполнены полностью или 100,0% от прогноза, в том числе: Целевые текущие трансферты 26 785 231,0тысяч тенге, Целевые трансферты на развитие 100 655 382,0 тысяч тенге, Субвенции 183 608 471,0 тысяч тенге.

Структура трансфертов из республиканского бюджета выглядит следующим образом:

Целевые текущие трансферты:

По сравнению с 2023 годом целевые текущие трансферты уменьшены на 26 167 277,4 тыс. тенге или на 2 раза, израсходованы на сферы образования, социального обеспечения, сельского хозяйства, общественного порядка, энергетики, здравоохранения, культуры и спорта.

 

2.3. Оценка исполнения расходов местного бюджета

         Утверждены расходы собственного областного бюджета на 2024 год в сумме 781 666 453,0 тыс. тенге, в том числе:

Затраты 725 591 323,0тыс. тенге;

Бюджетные кредиты 37 491 101,0 тыс. тенге;

На приобретение финансовых активов 7 141 748,0 тыс. тенге;

Погашение займов составило 11 442 281,0 тыс. тенге.

В результате уточнений и корректировок расходы собственного областного бюджета при плане 812  747 600,0 тыс. тенге исполнены фактически на 791 489 345,8тыс. тенге или 97,4%, в том числе:

Затраты 741 097 044,5 тыс. тенге;

Бюджетные кредиты 30 571 407,0 тыс. тенге;

На приобретение финансовых активов 8 291 747,9 тыс. тенге;

Погашение займов составило 11 529 146,4 тыс. тенге.

По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 59600113,2 тыс. тенге (в 2023 году на 731889232,6тыс. тенге).

Исполнение бюджета по функциональным группам расходов было следующим.

По функциональной группе  «Государственные услуги общего характера» при скоректированном плане 8176900,0тыс. тенге выполнено 8098600,0тыс. тенге или на 99,9%(1% от всех расходов).

По функциональной группе «Оборона» запланировано 3 423 900,0 тыс. тенге, фактическое освоение составило 3386600,0тыс. тенге или 98,9%(0,4% от всех расходов).

По функциональной группе «Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность» запланировано 17 512 617,0 тыс. тенге, фактическое освоение составило 17511531,0тыс. тенге, или 100%(2,2% от всех расходов).

По функциональной группе «Образование» запланировано 447 290 200,0тыс. тенге, фактически израсходовано 445825000,0 тыс. тенге, или 99,7%(55% от всех расходов).

По функциональной группе «Здравоохранение» запланировано 30485300,0 тыс. тенге, фактическое освоение составило 29840100,0 тыс. тенге или 97,9%(3,8% от всех расходов).

По функциональной группе «Социальная помощь и социальное обеспечение» запланировано 19325100,0 тыс. тенге, освоено 17363800,0 тыс. тенге, или 89,9%(2,4% от всех расходов).

По функциональной группе «Жилищно-коммунальное хозяйство» запланировано 67415500,0 тыс. тенге, освоено 67398000,0тыс. тенге или 100%(8,3% от всех расходов).

По функциональной группе «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» запланировано 23090200,0 тыс. тенге, фактически освоено 23060000,0 тыс. тенге или 99,9%(2,8% от всех расходов).

По функциональной группе «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» запланировано 12655100,0тыс. тенге, фактическое исполнение составило 11694200,0тыс. тенге или 92,4%(1,6% от всех расходов).

По функциональной группе «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» запланировано 74986300,0тыс. тенге, фактически израсходовано 59 529900,0 тыс. тенге или 79,4%(9,2% от всех расходов).

По функциональной группе «Промышленность, архитектура, градостроительная и строительная деятельность» запланировано 24054600,0тыс. тенге, фактически израсходовано 23773800,0тыс. тенге или 98,8%(3% от всех расходов).

По функциональной группе «Транспорт и коммуникации» запланировано 21322100,0 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 21321400,0 тыс. тенге или 2,6% (2,6% от всех расходов).

На функциональную группу «Прочие» запланировано 33461200,0 тыс. тенге, израсходовано 33138200,0 тыс. тенге, или 99% (4,1% от всех расходов).

  На функциональную группу «Погашение займа» запланировано 11529100,0 тыс. тенге, израсходовано 11529100,0 тыс. тенге, или 100% (1,4% от всех расходов).

Бюджетные кредиты:

План бюджетных кредитов на 2024 год утвержден в размере 37 491 101,0 тыс. тенге, уточнено и скорректировано 47 630 407,0 тыс. тенге, фактически привлечено 30 571 407,0 тыс. тенге или 64,2%.

Из общего объема привлеченных бюджетных кредитов 72% или 22571407,0 тыс. тенге привлечено на реализацию инвестиционных проектов. 64,7% привлеченных бюджетных кредитов выдано районным (городам областного значения) бюджетам. Бюджетные кредиты были использованы 5 администраторами областных бюджетных программ и через 2 администраторов областных бюджетных программ направлены в бюджеты районов (городов областного значения).

Кредиты на инвестиционные проекты направлены бюджетам районов городов областного значения на строительство жилья.

Бюджетные кредиты, израсходованные на текущие цели:

- на цели выдачи жилищных сертификатов в качестве мер социальной поддержки;

- на цели реализации мер социальной поддержки специалистов;

- на цели реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары;

- на цели содействия развитию предпринимательства в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах.

         Приобретение финансовых активов:

          На приобретение финансовых активов в 2024 году утверждено в 7141748,0 тыс.тенге, уточнено и скорректировано 8291748,0 тыс. тенге, фактически израсходовано 8291747,9 тыс. тенге или 100%.

           Приобретение финансовых активов осуществлено через4-х администраторов бюджетных программ.

Погашение займов:

На погашение займов в 2024 году утверждено в размере 11442281,0 тыс. тенге, уточнено и скорректировано 11529147,0 тыс. тенге, фактически погашено займов 11529146,4 тыс. тенге:

- На погашение основного долга по государственным эмиссионным ценным бумагам, размещенным на внутреннем рынке 7285691,0 тыс. тенге;

- На погашение основного долга перед вышестоящим бюджетом израсходовано 4236129,0 тыс. тенге;

- Возврат неиспользованных сумм бюджетных кредитов составил 7326,4 тыс. тенге.

2.3.1. Анализ исполнения затрат местного бюджета

Расходы областного (собственно-областного) бюджета при плане 812 747600,0 тыс. тенге, исполнение составило 791489345,8  тыс. тенге или 97,4%, по сравнению с 2023 годом (2023 году исполнены на 731889232,6 тыс. тенге) расходы увеличены на 59600113,2 тыс. тенге. Неосвоено 21258300,0 тыс. тенге или 2,6%.

Расходы бюджета по отдельным функциональным группам были следующими:

Средства на функциональную группу «Государственные услуги общего характера»составили 1% от всех расходов. При плане 8176900,0 тыс. тенге фактически освоено 8098600,0 тыс. тенге или 99,0%. По сравнению с 2023 годом расходы уменьшились на 12483000,0 тыс. тенге.

В данной функциональной группе отражены средства, выделенные на обеспечение деятельности аппаратов маслихата, аппарата акима области, управление внутренней политики, ревизионной комиссии области, управления по делам религий области, управления государственных закупок области, управления финансов, управления экономики и бюджетного планирования, материально – техническое оснащение государственных органов и капитальный ремонт зданий государственных органов.

Основная причина неосвоения по всем администраторам бюджетных является экономия.

Аппарат маслихата области исполнение 100%, средства направлены на обеспечение деятельности маслихата области.

Аппарат акима области, района, сельского округа выполнен на 98,4%  Основная причина неосвоения отмена выборов 2 акимов района.

Средства на функциональную группу «Оборона» составили 0,4% из всех расходов. При уточненном плане 3423900,0 тыс.тенге фактически освоено 3386600,0тыс.тенге или 98,9%. Расходы по сравнению с 2023 годом увеличились на 1889800,0 тыс. тенге.

Средства на функциональную группу «Общественный порядок и безопасность» составили 2,2% от всех расходов. При плане 17512600,0 тыс. тенге фактически освоено 17511500,0 тыс.тенге или 100%. По сравнению с 2023 годом расходы увеличились на 3126300,0 тыс. тенге.

Средства направлены на оплату труда и социальных выплат 6833200,0 тыс. тенге, на жилищные выплаты сотрудникам органов внутренних дел 3 058,5 млн. тенге, на другие расходы органа внутренних дел (в том числе обязательные страховые взносы, приобретение продуктов питания, лекарственных средств, горюче-смазочных материалов, основных средств, прочих запасов, коммунальные услуги, связь на оплату транспортных, иных услуг и работ и прочее) потрачено 3878100 тыс. тенге. Остаток составил 1 146,6 тыс. тенге, экономия и остатки на счетах;

По программе 003 «Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка» выделено 3000,0 тыс. тенге, освоение составило 2960,0 тыс. тенге или 98,8%.

По программе 006  «Капитальные расходы государственного органа»  выделено 3738700,0 тыс. тенге, исполнено  100%.

Средства на функциональную группу «Образование» составили 55,0% из всех расходов. При плане 447290200,0 тыс. тенге фактически освоено 445825000,0 тыс.тенге или 99,7%. По сравнению с 2023 годом расходы по сфере образования увеличились на 55360200,0тыс. тенге.

В данной функциональной группе отражены средства, выделенные на функционирование 1150 дошкольных организаций образования, из них государственных – 101, частных – 992, мини-центров – 75, в них охвачено 91 916 детей, в том числе частных – 74 689 детей. Доля частных детских садов - 90,5%. Охват детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием составляет 94,9%.

В области функционируют 433 школы с дневным общим образованием (это: 419 общеобразовательных школ, 8 школы–интернаты, 6 специализированных школ для одаренных детей), из них общий контингент составляет 343161 учащихся и работает 31751 педагогов, из них прибывших молодых специалистов – 1846 человек.

Обеспечено повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров, подвоза учащихся, организовано горячее питание в 374 школах из 433 школ и буфетное питание в 59 школах. Все школы области на 100% подключены к сети интернет.

В 2024 году капитальный ремонт проводился в 25 объектах образования, в том числе: 20 школ, 1 пришкольного интерната, 2 детских сада, 1 школа искусств, 1 колледж .

Причина неосвоения: отсутствие актов выполненных работ по 13 объектам (Средняя школа №2 с.Екпинди Илийского района, пришкольный интернат средней школы им.Абая в с.Шелек, средняя школа им.Аблайхана в г.Есик, Средняя школа №4 им. Кайсенова в г.Конаева, средняя школа №10 в с.Белбулак, средняя школа №12 в с.Нура и школа-интернат им.Нусупбаева в г.Алматы).

В целом по области выделены целевые трансферты на образование из республиканского бюджета (министерство просвещения) на сумму 11457700,0 тыс.тенге, освоено 11420900,0 тыс. тенге, или 99,7% , в том числе:

- на увеличение оплаты стипендии студентам колледжей выделено 1654800,0 тыс.тенге, освоено 100%.

- на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования  выделено 9818200,0 тыс.тенге, освоено 9780700,0 тыс. тенге или 99,6%.  Причина не освоения Карасайский район, экономия государственного образовательного заказа в связи  с закрытием частных детских садов ТОО «Еркеназ-Д»,  ТОО «Алуа Мади», ТОО «Нураим» ТОО «Балауса». Илийский район, экономия государственного образовательного заказа в связи  с переходам частного детского сада ТОО "Инжу-Жибек" в г.Алатау.

Средства  на функциональную группу«Здравоохранение»составили3,8% из всех расходов. При плане 30485300,0 тыс. тенге фактически освоено 29840100,0 тыс. тенге или 97,9%. Расходы по сравнению с 2023 годом увеличились на 14286200,0 тыс. тенге.   

На конец отчетного года в области оказано услуг населению 28 государственных учреждений здравоохранения и государственных казенных предприятий, в том числе: 1 Управление здравоохранения, 13 государственных казенных предприятий, оказывающих услуги в рамках государственного заказа, в том числе: 9 центральных районных больниц, 3 сельских больниц, 1 городских больниц; 11 областных медицинских организаций; 1 медицинский колледж; 2 специальных государственные учреждения здравоохранения, в том числе: 1 дом ребенка, 1 областная база специального медицинского снабжения оказывали специальные медицинские услуги.

Средства из бюджета направлены во исполнение Национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» на проведение мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний, профилактике поведенческих факторов риска, пропаганде физической активности, охране репродуктивного здоровья, психического здоровья, профилактике травматизма.

Произведен закуп лекарственных средств и изделия медицинского назначения в рамках ГОБМП, не входящих в Перечень лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения граждан в рамках ГОБМП и в системе обязательного социального медицинского страхования, в том числе отдельных категорий граждан с определенными заболеваниями: буллезный эпидермолиз, юношеский артрит с системным началом у детей, системный васкулит, легочная гипертензия. Количество взрослых и детей обеспеченных бесплатными лекарственными средствами – 42чел., из них 25 дети.

В рамках реализации Дорожной карты по обновлению санитарного автотранспорта в Республике Казахстан согласно договоров  финансового лизинга №156/ФЛ, №190/ФЛ, №192/ФЛ ГКП на ПХВ «Областной станцией скорой и неотложной медицинской помощи» были приобретен санитарный автотранспорт количестве 150 штук марок «Hyundai H350», «Jac sunray», «Уаз Profi», «Газ –А31R23» на условиях финансового лизинга.

За счет средств местного бюджета для улучшения материально-технической базы медицинских организации выделено 3,7 млрд. тенге. Определены 4 приоритетных направления (родовспоможение и детство, онкология, БСК, ПМСП) и перечень приобретаемого медицинского оборудования согласован с Министерством здравоохранения РК. Проведен капитальный ремонт в 6 объектах здравоохранения. Согласно Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» в  Енбекшиказахской МЦРБ (здание МЦРБ и здание роддома) выделенные средства из республиканского бюджета  в сумме 6183100,0 тыс.тенге освоены полностью.

По программе 038 «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» выделено 9501500,0 тыс. тенге, освоено 8856900,0 тыс. тенге или 93,2%, в том числе:

за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено 536800,0 тыс. тенге, освоено 477300,0 тыс. тенге или 88,9% проведены работы по строительству ФАП на 15 посещений в смену в с.Миялы Балхашкий  района и ВА на 25 посещений в смену в с.Айдарлы Жамбылского района;

за счет средств местного бюджета выделено 7139600,0 тыс. тенге, освоено 6554400,0 тыс. тенге или 91,8%  на строительство 73 объектов здравоохранения (строительство 2-х поликлиник на 250 мест в Жамбылском и Райымбекском районах7; 23 ФАП в Райымбекском, Балхашском, Жамбылском, Кегенском,Илийском, Карасайском, Уйгурском районах;  строительство 27 ВА на 25-50 посещений в смену в Енбекшиказахском, Карасайском, Райымбекском, Жамбылском, Балхашском, Кегенском, Илийском, Уйгурском районах,   20 МП в Кегенском, Жамбылском, Балхашском районах,  а так же на разработку ПСД и проведение комплексной вневедомственной экспертизы по 123 объектам здравоохранения Алматинской области.

за счет целевого трансферта из Национального фонда строительство поликлиники с.Нарынкол Райымбекского района и в с. Узынагаш Жамбылского района.

Средства на функциональную группу «Социальная помощь и социальное обеспечение» составили 2,4% из всех расходов. При плане 19325100 тыс.тенге фактически освоено 17363800,0 тыс. тенге или 89,9%.  Расходы по сравнению с 2023 годом увеличились на 2504500,0 тыс. тенге.

Средства направлены на содержание организаций по оказания специальных социальных услуг, на создание рабочих мест, сокращению безработицы, социальное обесбечение, на государственную поддержку по содержанию детей-сирот.

Также средства были направлены на разработку ПСД строительства реабилитационного центра на 100 посещений в г.Есик Енбекшиказахского района, строительства реабилитационного центра на 150 посещений в г.Конаев и реконструкцию и сейсмоусиление здания дома интерната в г.Конаев.

Средства на функциональную группу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 8,3% из всех расходов. При плане 67415500,0 тыс. тенге фактически освоено 67398000,0 тыс. тенге или 100%. Расходы по сравнению с 2023 годом увеличились на 13050500,0 тыс. тенге.

Средства направлены на субсидирование групповых водоводов для обеспечения населения качественной питьевой водой по приемлемым ценам и устойчивое развитие системы водоснабжения и водохозяйственных сооружений. На строительство и реконструкцию 16 объектов инженерной инфраструктуры в г.Конаев (из них 3 объекта переходящие на 2025 год).

По программе 038 «Развитие коммунального хозяйства» были предусмотрены средства 4300,0 тыс.тенге, не освоены в связи с тем, что подрядчикамиобъем работы не были выполнены, в связи с отсутвием исходных материалов.

По программе 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам», выделено 39 296100,0 тыс.тенге, освоено 100%, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета 2 455800,0 тыс.тенге исполнен 100%. Из них на водоснабжение и водоотведение выделено – 905000,0 тыс. тенге, на следующее объекты:

1) Строительство водозабора и реконструкция сети водопровода в п.Боралдай Илийского района;

2) Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тургень Енбекшиказахского района Алматинской области. 2-я очередь;

3)  Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в с. Каратоган Райымбекского района Алматинской области.

На Электроснабжение по нац.проекту «Ауыл ел бесігі» выделено – 1 547800,0 тыс. тенге на следующее объекты: 1) Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Екпенды Енбекшиказахского района;

2) Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Акбастау Енбекшиказахского района;

3) Реконструкция и строительство коммунальных электрических сетей в с.Сатай Енбекшиказахского района;

4) Электроснабжение жилого массива с.Узынагаш (4-очередь) Жамбылского района Алматинской области;

5) Реконструкция и строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ с. Амангелды, Талгарского района.

за счет средств местного бюджета, выделено 17 913100,0 тыс. тенге освоено 100%,направлены денежные средства нижестоящим районам: Енбекшиказахский, Илийский, Уйгурский, Балхашский, Жамбылский Карасайский, Кегенский, Райымбекский, Талгарский районы, г. Конаев и г. Алатау).

за счет целевого трансферта из Национального фонда РКосвоено 18930200,0 тыс.тенге или 100%. На водоснабжение и водоотведение в населенных пунктах (г.Конаев, Енбекшиказахский, Илийский, Уйгурский, Жамбылский, Талгарский, Балхашский районы).

По программе 115 «Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа», выделено 18100,0 тыс.тенге, освоено 100%.Погашение задолженности ГКП на ПХВ "Талгар жылу" согласно Определения специального межрайонного экономического суда Алм.обл. №1912-24-00-2/319 от 31.01.2024г., Постоновление акимата Алматинской обл №315 от 14.10.2024 г.

Средства на функциональную группу «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» составили 2,8% из всех расходов. При плане 23090200,0 тыс. тенге фактически освоено 23060000,0 тыс. тенге или 99,9%. Расходы по сравнению с 2023 годом увеличились на 1622600,0 тыс.тенге.

Разработаны ПСД строительства домов культуры на 80, 100 и 120 мест в сельских населенных пунктах Алматинской области, ПСД по строительству 15 спортивных комплексов в Енбекшиказахском, Райымбекском,  Жамбылском, карасайском, Кегенском, Талгарском, Илийском районах, а так же разработка ПСД по строительству Дворца спорта (бассейн, ледовая арена, универсальный зал, велотрек) в г. Қонаев.

Средства на функциональную группу «Топливно-энергетический комплекс и недропользование» составили 1,6% из всех расходов. При плане 12 655100,0 тыс. тенге фактически освоено 11694200,0 тыс. тенге или 92,4%. Расходы по сравнению с 2023 годом увеличились на 7103600,0 тыс.тенге.

Программа позволила обеспечить население качественным и бесперебойным централизованным отоплением.

Средства на функциональную группу «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» составили 9,2% из всех расходов. При плане 74986300,0 тыс.тенге фактически освоено 59529900,0 тыс.тенге или 79,4%.Расходы по сравнению с 2023 годом уменьшились на 29195800,0 тыс.тенге.

По отрасли сельского хозяйства:

В сфере сельского хозяйства выделено 64510500,0 тыс.тенге, фактически израсходовано 49076500,0 тыс.тенге или освоено на 76,1%.Не поступили кредиты из Республиканского бюджета на сумму 15099000,0 тыс.тенге.

Средства напрвавлены на оплату труда, компенсационные выплаты, социальный налог и социальные отчисления; затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания основных средств, затраты на оплату коммунальных услуг, услуг связи и прочие услуги, затраты на служебные командировки и прочие текущие затраты. На приобретение транспортных средств,субсидирование.

По администратору Управления ветеринарии:

Содержание аппарата, отлов и уничтожение бродячих собак и кошек,вакцинация, проведение противоэпизоотических мероприятий, закупветеринарных препаратов.

По отрасли водного хозяйства:

-поддержании водных объектов в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также сохранения растительного и животного мира.

По отрасли лесного хозяйства:

Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение, в 2024 году по области полностью завершены весенне-осенние посадки деревьев всего на площади 207,1 га, высажено 1048,956 тыс.штук саженцев. На 6990,0 га посеяно 34950 кг семян черного саксаула. На возмещение инвестиционных вложении в рыбном хозяйстве на сегодня по 13 заявкам  услугополучателей было оплачено 91,2 млн. тенге по 3 инвестиционным паспортам предусмотренных в  правилах субсидирования

По отрасли рыбное хозяйство:

в целях развития рыбного хозяйства, повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры в качестве государственной поддержки выделено 300,0 млн. тенге, освоено 100%.

По отрасли охрана окружающей среды:

В целях сохранения экосистемы озера Балхаш, увеличения пропускной способности реки Иле, а также улучшения экологического состояния Иле-Балхашского бассейна, сохранения биологического баланса животного и растительного мира, улучшения условий выпаса и нереста рыб, защиты населенных пунктов, природных пастбищ от подтопления в 2024 году проведен первый этап работ по подготовке проектно-сметной документации и получению комплексной вневедомственной экспертиз.

По отрасли земельные отношений:

Содержание аппарата, ФОТ, компенсационные выплаты, затраты на приобретение товаров необходимых для обслуживания и содержания основных средств, коммунальные расходы и прочие текущие затраты.Для проведения работ по установлению границ города Алатау, выкуплены 13 участков по проекту БАКАД, Шамалган.Выкуп земельных участков под строительство 2-ой нитки магистральному газопровода «Алматы-Байсерке-Талгар» по Илийскому району 25 участок выкуплено, по Карасайскому 99 участок выкуплено.

Средства на функциональную группу«Промышленность, архитектура, градостроительная и строительная деятельность» составили 3,0% из всех расходов. При плане 24 054600,0 тыс. тенге фактически освоено 23 773800,0 тыс.тенге или 98,8%.Расходы по сравнению с 2023 годом уменьшились на 2664980,0 тыс.тенге.

В данной программе отражается разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов.

Транспорт и коммуникации - Данная функциональная группа составляет 2,6% от всех расходов. При плане 21322100,0 тыс.тенге фактическое исполнение составило 21321400,0 тыс. тенге или 100%.Расходы по сравнению с 2023 годом уменьшились на 9489200,0 тыс.тенге.

Строительство автомобильных дорог, капитальный и средний ремонт автомобильных дорог

Средства на функциональную группу "Прочие" составили 4,1% от всех расходов. При плане 33461200,0 тыс.тенге фактически освоено 33138200,0 тыс.тенге или 99,0%.

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:

На программу 053 «Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков» выделено 1 006,5 млн.тенге, освоено 861,4 млн.тенге или 85,6%.В рамках данной программы проведена инженерная инфраструктура в рамках реализации спц.эконом. зоны "G4 City" в районе п.Арна г.Конаев(произведен аванс в размере 30%, работы присотоновлены), поисково-разведочные работы на проведение доразведки по участку Аксенгирского месторождение(работы выполнены на 100%), а также разработка ПСД индустриальной зоны в с.Казбек бек Жамбылского района (выполнены работы на 70%) и в с.Шелек Енбекшиказахского района (выполнены работы на 70%).

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития:

Выданы 15 государственных грантов на безвозмездной основе, для реализации новых бизнес - проектов предпринимателям области.

Бюджет Алматинской области исполнен на 97,4%.

2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов

В целом на 2024 год запланировано привлечение бюджетных кредитов в размере 37 491 101,0 тыс. тенге, уточнено и скорректировано на отчетный финансовый год 47630407,0 тыс. тенге, фактически привлечено 30571407,0 тыс. тенге.

Структура привлеченных бюджетных кредитов по функциональным группам выглядит следующим образом:

По функциональной группе социальная помощь и социальное обеспечениерасходов не было;

По функциональной группе жилищно-коммунального хозяйства:

Через областное управление строительства по программе кредитования бюджетов районов (городов областного значения) на строительство жилья, за счет внутренних займов привлечено 19807679,0 тыс. тенге строительства жилья.

По функциональной группе сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения израсходовано через следующие управления:- Через областное управление экономики и бюджетного планирования, по программе бюджетных кредитов местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов, за счет средств республиканского бюджета выделено 3263728,0 тыс. тенгена приобретение жилья специалистам в сфере здравоохранение, образование, социальное обеспечение, культура, спорт, агропромышленный комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельской местности.

- Через областное управление сельского хозяйства за счет средств республиканского бюджета привлечено 7500000,0 тыс. тенге и направлено специализированным организациям.

 

 

 

2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов

На приобретение финансовых активов план утвержден в сумме 7141748,0 тыс.тенге, уточнено и скорректировано 8291748,0 тыс. тенге, фактически израсходовано 8291747,9 тыс. тенге или 100%.

Средства направлены на формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц через Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития,Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства и Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности

На 1 января 2025 года дебиторская задолженность областного бюджета составила 48 632 743,2тыс. тенге по 11 администраторам бюджетных программ, увеличившись на 42 532 610,4 тыс. тенге или в 7 раза в сравнении с 2023 годом, в том числе:

- Дебиторская задолженность прошлых лет составила 4 307 667,2тыс. тенге (8,8% от всей дебиторской задолженности):

* По управлению строительства области 3 781 611,5тыс. тенге (строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов);

* По территориальному органу уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемому из областного бюджета 2 914,3 тыс. тенге (по специфике капитального ремонта помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств);

* По исполнительному органу внутренних дел, финансируемому из областного бюджета 129 664,8 тыс. тенге (122899,4 тыс. тенге по специфике приобретения прочих фондов, 1 742,5 тыс. тенге приобретения машин, оборудования, производственного и хозяйственного инвентаря, остаток по налогам иоплаты труда);

* По управлению образования области 188976,0тыс. тенге (приобретение топлива, горюче-смазочных материалов на 174 703,4 тыс. тенге, приобретение прочих запасов на 2 039,0 тыс. тенге, приобретение транспортных средств на 2449,5 тыс. тенге);

* По управлению государственного архитектурно-строительного контроля области 1 430,4 тыс. тенге (по специфике приобретения топлива, горюче-смазочных материалов);

* По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 90068,9 тыс. тенге (по специфике строительства дорог 1 032,3 тыс. тенге, оплаты прочих услуг и работ 89036,6 тыс. тенге);

Остаток дебиторской задолжности прошлых лет на сумму 13904,6 тыс.тенге сложился еще по 5 администраторам бюджетных программ.

На 1 января 2025 года кредиторская задолженность областного бюджета уменьшилась по сравнению с 2023 годом на 2 871 118,9 тыс. тенге и составила 11 283 681,9тыс. тенге, в том числе:

*в связи с поздним представлением подтверждающих документов 1087125,8 тыс.тенге;

* в связи с невыполнением договорных обязательств поставщиками по поставке товаров (работ и услуг)143208,9 тыс. тенге;

* задолженность выявленная по актам сверок 335938,4 тыс. тенге;

* в связи с недостаточностью средств по плану финансирования по платежам 6393890,5 тыс.тенге;

* по другим причинам3323518,3 тыс. тенге.

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Оценка реализации программы развития территорий на 2021 - 2025 годы в 2024 году.

Согласно решения областного маслихата от 14 декабря 2021 года №12-60 вместо «Программа развития Алматинской области на 2021-2025 годы» утвержден «План развития Алматинской области на 2021-2025 годы».

План развития Алматинской области на 2021-2025 годы принята решением областного маслихата от 29 ноября 2022 года за № 30-139, изменения внесены от 27 ноября 2024 года за № 29-153.

В плане развития области предусмотрены 4 направления, из 39 утвержденных ключевых национальных плана развития Республики Казахстан до 2029 года включены 27 из них на областном уровне предусмотрено 17 ключевых национальных индикаторов из них 3 достигнуты, 2 не достигнуты, по 12-ти официальных статистических данные не опубликованы, 10 целевых индикаторов из них 8 достигнуты, 1 не достигнут, по 1-му статистические данные не опубликованы, 72 показатели результатов из них 50 достигнуты, 5 не достигнут, по 17-и статистические данные не опубликованы.

По первому направлению:Высокое качество жизни предусмотренно 8 КНИ достигнуты 2, не достигнуты 1, по 5-ти официальных статистических данные не опубликованы, 6 целевых индикаторов 5 достигнуты, по 1-му статистические данные не опубликованы, 51 показатели результатов  33 достигнуты, 4 не достигнуты, по 14-ти статистические данные не опубликованы.

По ключевому национальному индикатору– 6«Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» данные за 2024 год будет предоставлен 20 апреля 2025 года.

Цель 1. Обеспечение эффективной профилактики в сфере охраны здоровья и формирование у населения приверженности здоровому образу жизни

По целевому индикатору – 1 «Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни» данные за 2024 год будет предоставлен 20 февраля 2025 года.

Задача 1. Укрепление здоровья населения через снижение поведенческих факторов риска для профилактики неинфекционных хронических заболеваний

По показателю 1.1«Снижение уровня риска преждевременной смертности в возрасте от 30 до 70 лет от сердечно-сосудистых, онкологических, хронических респираторных заболеваний и диабета» данные за 2024 год будет опубликован Агентством по статистике РК в апреле 2025 года.

По показателю 1.2«Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет, на 100 тыс. населения»данные за 2024 год публикуются в апреле 2025 года.

По показателю 1.3«Снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ»достигнут, при плане 29,41 факт составило 27,2 случая.

По показателю 1.5«Снижение смертности от неумышленного отравления» данные за 2024 год будут опубликован Агентством по статистике РК в апреле 2025 года.

Задача 2. Снижение поведенческих факторов риска для профилактики инфекционных заболеваний

По показателю 2.1«Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения» данные за 2024 год будут опубликованы до 30 марта 2025 года.

По показателю 2.3«Снижение заболеваемости гепатитом B» достигнут, при плане 0,06 факт составил 0,06 случая.

Цель 2. Улучшение доступности и качества предоставляемых медицинских услуг

По целевому индикатору – 2 «Снижение стандартизованного коэффициента смертности» достигнут, при плане 6,72 факт составил 6,17 случаев (данные за январь-декабрь 2024 г.).

Задача 1.  Снижение причин основных видом смертностей

По показателю 1.1«Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения» достигнут, при плане 150,93 факт составил 148,2 случая.

По показателю 1.2«Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от злокачественных заболеваний» достигнут, при плане 52,16 факт составил 48,8 случаев.

По показателю 1.3«Рост удельного веса выявленных первичных злокачественных новообразований на 0-I стадиях (уровень ранней диагностики)» не достигнут, при плане 31,2% факт составил 28,6%, в связи с тем, что в основном пациенты прикрепляются в медицинские организации города Алматы.  Не проходят профосмотры и скрининги, при выявлении первичных признаков заболевания обратно прикрепляются по месту прописки, и соответственно выявляются уже в запущенных формах.

По показателю результата 1.4 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. населения» данные за 2024 год будет опубликован Агентством по статистике РК в апреле 2025 года.

По показателю 1.5«Снижение заболеваемости туберкулезом» достигнут, при плане 38,7 факт составил 33,4 случая.

Задача 2.  Обеспечение охраны здоровья матери и ребенка

По показателю 2.1 «Снижение младенческой смертности» не достигнут, при плане 6,89 факт составил 8,38 случаев (данные за январь-декабрь 2024 г.). Годовые данные будут опубликованы 11 апреля 2025 года.

По показателю 2.2«Снижение неонатальной смертности» данные за 2024 год будет опубликован Агентством по статистике РК в апреле 2025 года.

По показателю 2.3 «Увеличение охвата детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингами» достигнут, при плане 89,0% факт составил 98,0%.

По показателю 2.4«Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет» данные за 2024 год будет опубликован Агентством по статистике РК в апреле 2025 года

По показателю 2.5«Снижение материнской смертности» достигнут, при плане 11,4 факт составил 8,3 случая.

По показателю 2.6«Увеличение охвата женщин прегравидарной подготовкой» достигнут, при плане 40% факт составил 40,5%.

По показателю 2.7. «Охват женщин фертильного возраста (15-49 лет) современной контрацепцией» достигнут, при плане 41% факт составил 43,6%, количество женщин фертильного возраста от 18-49 лет 365328, из них охвачено контрацепцией – 140382 женщин.

По показателю 2.8«Снижение рождаемости среди подростков, на 1 000 девушек в возрасте 15-17 лет» данные за 2024 год будет опубликован Агентством по статистике РК в апреле 2025 года.

По показателю 2.9«Снижение заболеваемости анемией среди беременных женщин в возрасте 15-49 лет» достигнут, при плане 18,0% факт составил 17,3%.

Задача 3. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

По показателю 3.1«Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%» достигнут, при плане 95,0% факт составил 95,5%.

По показателю 3.4«Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера» достигнут, при плане 75,0% факт составил 75,0%.

Задача 4.  Повышение качества подготовки медицинских кадров и развитие медицинской науки

По показателю 4.1«Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов»данные за 2024 год формируется в 1 квартале 2025 года.

По показателю 4.2«Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков»данные формируются ежегодно. Ведомственные данные УЗ.

Цель 3. Обеспечение всеобщего охвата населения медицинской помощью

По целевому индикатору – 3 «Доля государственных расходов на здравоохранение». Вероятность достижения индикатора средняя. ВВП за 2024 год будет опубликаван 29 апреля 2025 года. Окончательные результаты будут до 30 сентября 2025 г.

Задача 1. Совершенствование планирования объемов медицинских услуг и тарифной политики

По показателю 1.1«Уровень охвата населения в системе ОСМС» достигнут, при плане 77,5% факт составил 81,1%.

По показателю 1.2«Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения»данные за 2024 год формируется один раз в год в августе 2025 года.

По показателю 1.3 «Удовлетворенность населения медицинскими услугами» (по республике) данные за 2024 год формируется один раз в год в июне-августе 2025 года.

Задача 2. Обеспечение доступности оказания медицинской помощи через цифровизацию системы здравоохранения, улучшению лекарственной обеспеченности и материально-технической базой организации здравоохранения

По показателю 2.5«Снижение уровня износа зданий медицинских организаций»достигнут, при плане 47,03% факт составил 38,5%.

По ключевому национальному индикатору 11«Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности» годовые статистические данные за 2024 год будут опубликованы в апреля 2025 года. Факт за 3 квартал 2024 года составил 4,1% при плане 3,7%.

Цель. Содействие занятости населения и усиление адресности социальной поддержки

Задача 1. Трудоустройство, молодежи

По показателю1.1. «Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи»количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи. В 2024 году в области трудоустроено 46654 человека или 154,9% к плану (план - 30124 чел.), в том числе 19949 молодежи или 124,2% к плану (план - 19949 чел.).

По ключевому национальному индикатору 7«Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, баллы читательская грамотность» тестирование PISA пройдет в 2025 году, результаты будут опубликованы в декабре 2026 года.

По ключевому национальному индикатору 8«Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, баллы математическая грамотность» тестирование PISA пройдет в 2025 году, результаты будут опубликованы в декабре 2026 года.

По ключевому национальному индикатору – 9«Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA, баллы естественно-научная грамотность» тестирование PISA пройдет в 2025 году, результаты будут опубликованы в декабре 2026 года.

Цель 1. Повышение уровня развития умений и навыков детей дошкольного возраста

По целевому индикатору 1 «Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет»достигнут, при плане 92,6%, факт составил 93,7%.

Задача 1. Повышение уровня развития умений и навыков воспитанников

По показателю 1.1. «Уровень предшкольной подготовки детей» достигнут и составляет 94,3% при плане – 94,2%.

По целевому индикатору 2 «Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности»достигнут, запланированный индикатор выполнен и составляет 26% (100%).

Задача 1. Усилить кадровый потенциал системы дошкольного образования путем совершенствования системы их подготовки, повышения квалификации

По показателю 1.1. «Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций» достигнут, запланированный показатель выполнен и составляет 66,3% (100%).

По показателю 1.2. «Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации» достигнут, запланированный показатель выполнен и составляет 63,8% (100%).

Цель 2. Создание эргономичной и безопасной среды с современной материально-технической базой

Задача 1. Обеспечение школ комфортной, безопасной и современной образовательной средой

По показателю 1.2. «Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM»не достигнута, при плане 80,0% факт составляет 79,0%. В связи с тем, что в 2024 году не выделены средства на приобретение кабинетов.

По показателю 1.3. «Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом» достигнут, план выполнен на 100%.

По ключевому национальному индикатору – 12«Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов город»при плане 91,0 %, факт составил 87,7%.

По ключевому национальному индикатору – 13«Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов село» при плане 67,8 %, факт составил 67,9%.

Цель 1. Обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов

Задача 1. Создание комфортной среды для жителей села и городов

Образование

Показатель 1.1. Охват школами населенных пунктов не достигнут при плане 82,3%, факт составил 79,4%.В 2024 году закрыто 5 школ в Жамбылском, Енбекшиказакском, Кегенском и Уйгурском районах.

По показателю 1.2. «Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6»лет достигнут, при плане 92,6%, факт составил 93,7%.

По показателю 1.3. «Охват детей дополнительным образованием» достигнут, охват детей дополнительным образованием 2024-2025 учебного года составил 314 362 учащихся или 89,3%.

По показателю1.4. «Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях» не достигнут, в области из 22-х государственных колледжей 3 колледжа находятся в приспособленных помещениях.

Здравоохранение

По показателю 2.1. «Охват населенных пунктов первичной медико-санитарной и консультативно-диагностической помощью» достигнут 100% при плане 87,0%.312 населенных пунктов обеспечены объектами первичной медико-санитарной помощи.

Культура

По показателю 3.1.«Уровень обеспеченности объектами и услугами культуры» достигнут 100% при плане 41,3%.Из 373 населенных пунктов 154 обеспечены объектами культуры.

Спорт

По показателю 4.1. «Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения»достигнут, при плане 41,0%, факт составил 41,4%.

Дорожная инфраструктура

По показателю 5.1«Доля автодорог местного значения в нормативном состоянии» составила 94,0% при плане 93,0%. Из 3370 км дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 3167 км. В 2024 году проведено строительство 5,5 км радиальной дороги до БАКАД по ул. Тлендиева, ремонт 151,6 км дорог областного значения (средний – 143,2 км, капитальный – 8,4 км).

Инженерная инфраструктура

По показателю 6.1. «Уровень обеспеченности водоснабжением населенных пунктов» достиг 93,6%, план выполнен на 100% (план 2024 г. – 93,6%). В 2024 году к водоснабжению подключены 2 села области (с.Жанаарна Талгарского и с.Каратоган Райымбекского районов). В результате, чистую питьевую воду имеют 349 населенных пунктов из 373-х.

По показателю 6.2. «Снижение износа электрических сетей», по итогам 2024 года износ электрических сетей в области составляет 83% при плане 83%. Общая протяженность электрических распределительных сетей - 22,1 тыс. км(на балансе энергоснабжающих организаций – 19 806 км, в коммунальной собственности – 1 523,2 км, бесхозяйственные объекты – 691,7 км, 5,2 тыс. трансформаторных подстанций).

По показателю 6.3. «Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий» составила 954,7 тыс.кв.м. за счет всех источников при плане 901,9 тыс.кв.м.

По показателю 6.4. «Износ сетей теплообеспечения» составляет 42% при плане 42%. Общая протяженность тепловых сетей составляет 173 км, из них 72,7 км в изношенном состоянии.

По показателю 6.5. «Количество обеспеченных населенных пуктов газоснабжением» по итогам 2024 года достигло 157 ед.

Обеспечение безопасности и защиты окружающей среды

По показателю 7.1. «Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции» достигнут 100%.

По показателю 7.2.«Увеличение доли переработки и утилизации ТБО»,

Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию составила 28% при плане 28% (объем оброзованных ТБО 526,8 тыс. тонн, из которых 147,6 тыс. тонн переработанные).

По показателю 7.3.«Обеспеченность инфраструктурой ЧС» при плане 28,2, факт составил 28,0 достигнуто на 99,3 %.

Инфокоммуникация

Показатель 8.1. Уровень обеспеченности доступа к сети Интернет

Цель. Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения до 40%

Задача 1. Повышение надежности оказания услуг теплоснабжения потребителям

Задача2. Повышение надежности оказания услуг водоснабжения потребителям

Задача 3. Повышение надежности оказания услуг водоотведения потребителям

По ключевому национальному индикатору 15 «Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни»,план на 2024 год – 59,2%, факт – 55,0%. Показатель устанавливается ежегодно специальной счетной комиссией на основе результатов анкетирования.

Цель. Сохранение, рациональное использование и воспроизводство лесных ресурсов, ресурсов животного мира, объектов природно-заповедного фонда

Задача 6. Вовлеченность населения в экологические акции и иннициативы

Задача 7. Увеличение лесистости

По целевому индикатору4 «Обеспечение населения услугами по сбору и вывозу отходов (%)», уровень обеспеченности населения услугами по сбору и вывозу отходов составил 84,2% при плане 84,0%. Из 792,5 тыс. абонентов договора были заключены с 667,3 тыс. абонентами.

По второму направлению:Крепкий фундамент экономики предусмотренно 3 КНИ достигнуты 1, по 2-м официальных статистических данные не опубликованы.

По ключевому национальному индикатору 2«Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года» достигнут при плане 4,6% факт составил 8,3%.

По ключевому национальному индикатору 3«Индекс накопленного роста производительности труда, 2022=100» статистические данные за 2024 год будут опубликованы во 2 квартале 2025 года. Факт за 9 месяцев 2024 года составил 96,5% при плане 104,5%.

Цель. Обеспечение растущей потребности экономики страны в тепловой и электрической энергии, создание условий для развития возобновляемых источников энергии и атомной энергетики

Задача 1. Бесперебойное обеспечение потребностей страны в электрической энергии

По ключевому национальному индикатору 20 «Экспорт продукции обрабатывающей промышленности» факт за 11 месяцев 2024 года составил 654,4 млн. долл. США при годовом плане 680,4 млн. долл. США. Годовые статистические данные будут опубликованы в апреле 2025 года.

Цель. Развитие и продвижение экспорта несырьевых товаров

Задача 1. Увеличение обьема экспорта продукции обрабатывающей промышленности

По третьему направлению:Новые точки роста предусмотренно 3 КНИ не достигнуты 3, 5 показатели результатов 4 достигнуты, по 1-му статистические данные не опубликованы.

По ключевому национальному индикатору25 «Уровень активности в области инноваций» статистические данные за 2024 год будут опубликованы мае 2025 года. Факт за 2023 года составил 7,5%.

Цель. Развитие национальной инновационной системы

Задача 1. Автивное внедрение инноваций в экономике

По ключевому национальному индикатору26«Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. человек» статистические данные за 2024 год будут опубликованы 1 апреля 2025 года. Факт за 9 месяцев 2024 года составил 0,38 млн. чел. при плане 0,62 млн. чел.

Для достижения целей «Формирование благоприятной туристской среды для развития внутреннего туризма» и «Формирование странового туристского бренда Казахстана и создание его положительного имиджа» предусмотрено 2 ключевых национальных индикатора, по которым нет официальных годовых статистических данных. Статистические данные за 2024 год будут опубликованы 1 апреля 2025 года.

Задача 1. Формирование конкурентоспособной туристской индустрии 

По ключевому национальному индикатору27«Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн человек»статистические данные за 2024 год будут опубликованы 1 апреля 2025 года. План на 2024 год – 0,007 млн. чел., факт за 9 месяцев 2024 г. – 0,007 млн. чел.

Задача 2. Привлечение иностранных туристов

Цель. Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов АПК.

Задача 1. Повышение экономической доступности товаров, работ и услуг для производства продукции по переработке сельскохозяйственного сырья

По показателю 1.1. «Доля переработки мяса» составила 69,0% при плане 61,0%.

По показателю 1.2. «Доля переработки молока» составила 167,0% при плане 162,0%.

По показателю1.3. «Доля переработки масличных культур (подсолнечник)» составила 91,1% при плане 100%. В связи с недостаточным количеством перерабатывающих заводов выполнение запланированного показателя затруднено.

По показателю1.5. «Доля переработки риса» достигнута и составила 95% при плане 95%.

По показателю 1.6. «Доля переработки кукурузы» составила 15% при плане 15,0%.

Цель. Повышение эффективности управления водными ресурсами

Задача 1. Реконструкция и ремонтно-восстановительные работы оросительных каналов

Цель. Повышение эффективности управления водными ресурсами

Задача 1. Внедрение водосберегающих технологий на орошаемых землях

По четвертому направлению: Сквозные преобразования экономики и общества предусмотренно 3 КНИ достигнуты 1, по 2-м статистические данные не опубликованы, 3 целевоых индикаторов из них 2 достигнуты, 1 не достигнут.

По ключевому национальному индикатору 28 «Доля ВДС МСП в ВВП»факт за 9 мес. 2024 года составил 46,0% при годовом плане 44,0%. Годовые статистические данные будут опубликованы в мае 2025 года.

Цель. Акселерация роста предпринимателей

По ключевому национальному индикатору 29 «Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП» факт за 9 месяцев 2024 года составил 9,8% при годовом плане 7,7%. Годовые статистические данные будут опубликованы в мае 2025 года.

Цель. Взращивание устойчивой прослойки среднего бизнеса

КНИ – 30. Инвестиции в основной капитал (ИОК),% от ВВП

По целевому индикатору«Инвестиции в основной капитал» факт за январь-декабрь 2024 года составил 980,8 млрд. тенге при годовом плане 1020 млрд. тенге. Причиной не исполенения плана является перенос реализации некоторых инвестпроектов в связи с удорожанием их стоимости в связи с инфляционными процессами, а также нехватка финансирования.

КНИ – 31. Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК

По целевому индикатору «Доля внешнего ИОК»факт за январь-декабрь 2024 года составил 253,1 млрд. тенге при годовом плане 204,0 млрд. тенге.

Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд. долл. США.

По ключевому национальному индикатору 33 «Валовый приток прямых иностранных инвестиций» факт за 9 месяцев 2024 года составил 191,1 млн. долл. США при годовом плане 527,0 млн. долл. США. Годовые статистические данные будут опубликованы в апреле 2025 года.

Цель 1. Переход Республики Казахстан к низкоуглеродному развитию

По целевому индикатору 2 «Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию» составила 28% при плане 28% (объем оброзованных ТБО 526,8 тыс. тонн, из которых 147,6 тыс. тонн переработанные).

Цель. Равные условия и возможности во всех сферах общественной жизнедеятельности и развитие гражданского общества

Задача 2. Укрепление института гендерного равенства

Иные цели предусмотренно 1 целевой индикатор который достигнут, 16 показатели результатов 14 достигнуты, 1 не достигнуты, по 1-му статистические данные не опубликованы.

Цель. Гармоничная языковая политика, обеспечивающая полномасштабное функционирование государственного языка

По целевому индикатору 1 «Доля населения, владеющего государственным языком» достигнут, в 2024 году составила 90,3% при плане – 90,0%.

Задача 4. Развитие государственного языка и лингвистического капитала казахстанцев

По показателю результата 4.1. «Проведение социологического и аналитического исследования по вопросам языковой ситуации в области» достигнут,в 2024 году составила 90,3% при плане – 90,0%.

По показателям ЦУР

По показателю результата 1 «Доля организаций образования, создавших условия для инклюзивного образования» достигнут, при плане 90% факт составил 91,0%.

По показателю результата 2 «Доля 3-х сменных школ» достигается. В 2024 году введено 7 школ на 8,4 тыс. мест в рамках проекта «Комфортная школа». В результате с 2022 года количество трехсменных школ сократилось с 52-х до 36-ти.

По показателю результата 3 «Доля аварийных школ»В области нет аварийных школ.

По показателю результатов 4 «Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков»при плане 6,9% факт за 4 квартал 2024 года составил 6,5%, годовые данные будут опубликованы в апреле 2025 года.

По показателю результатов 5 «Обеспеченность жильем на одного проживающего», годовые статистические данные за 2024 год будут опубликованы в марте 2025 г. (Факт за 2023 год составил 21,5%).

По показателю результатов 6 «Охват населения очисткой сточных вод» составляет 62,8% при плане 61,6%. В соответсвии с официальными статистичекими данными общее количество городского населения 5 городов за 2024 год составило 302 946 человек, из них подключенные к центральной системе канализации составляет 190 131 человек.

По показателю результатов 7 «Снижение уровня насилия в отношении женщин и детей (по отношению к базовому 2022 году)»факт за  2024 год составил 6,7% при годовом плане 3,0%. В 2024 году зарегистрировано 367 преступлении в сфере семейно-бытовых отношении.

По показателю результатов 1 «Увеличение числа   правонарушителей, привлекаемых к административной ответственности в сфере семейно-бытовых отношений (ст. 73, 461, 669 ч. 2, 3, 4 КоАП РК)»факт за 2024 год составил 1,2% при годовом плане 10,0%. По ст.73 КоАП РК с 1010 до 998 (-1,2% ст.669 КоАП РК (с 113 до 134) рост 18,6 % ст.461 КоАП РК (с 73 до 86) рост 17,8%.

По показателям ЧС

По показателю результатов 1.1. «Уровень обеспеченности инфраструктурой для реагирования на ЧС»факт за 2024 год составил 36,3% при годовом плане 22,9%. Имеется готовая проектно-сметная документация на строительство пожарных депо в селе Шамалган Карасайского района, запланированная на 2024 год. В настоящее время заключен договор на строительство пожарного депо в селе Шамалган Карасайского района с ТОО «MIR-A Construction» от 29.10.2024 года. В связи с тем, что продолжительность строительных работ по проекту составляет 6 месяцев, окончание строительства перенесено на 2025 год.

Кроме того, для проведения капитального ремонта за счет средств местного исполнительного органа на баланс городских и районных акиматов переданы 9 зданий пожарного депо.  Из них в 2 пожарные части (ПЧ-4 села Узынагаш, ПЧ-5 города Каскелен) разрабатывается ПСД, в одну пожарную часть объявлен конкурс (ПЧ-1 города Кунаева). На оставшиеся здания пожарных частей (ПЧ-8 С. Отеген батыр, ПЧ-9 С. Боралдай и ПЧ-13 с. Акши) поданы бюджетные заявки в местный уполномоченный орган по государственному планированию.

По показателю результатов 1.2. «Уровень защиты населения удаленных и сельских населенных пунктов мобильными подразделениями пожарными постами»факт за 2024 год составил 93,0% при годовом плане 100,0%. В целях защиты населенных пунктов, в которых отсутствуют подразделения государственной противопожарной службы, местными исполнительными органами за период 2019-2023 годы на территории области введено в эксплуатацию 66 пожарных постов, охватывающих 174 населенных пункта, по плану полностью созданы пожарные посты. В 2024 году из-за помощи средствами местными исполнительными органами северных районов затопленной Республики на работы по созданию пожарных постов в Балхашском районе и Карасайском районе не выделялись деньги.

По показателю результатов 1.3. «Уровень оснащенности органов гражданской защиты первоочередными материально- техническими средствами для проведения аварийно - спасательных и неотложных работ» факт за 2024 год составил 26,2% при годовом плане 26,2%. Приобретено 14 единиц материально-технических средств, запланированных к закупу в 2024 году.

По показателю результатов 1.4. «Уровень защиты населения от наводнения, талых и дождевых вод» факт за 2024 год составил 30,0% при годовом плане 30,0%. Завершены работы по усилению набережной реки Нарынколь в районе Нарынколь Райымбекского района.

По показателю результатов 1.5. «Уровень оповещения населения при угрозе ЧС» факт за 2024 год составил 14,6% при годовом плане 14,5%. В области имеется 201 коммуникационное предупреждающее устройство.

Развития племенного животноводство

По показателю результатов«Доля племенного поголовья КРС» составляет 19,4%, МРС – 17,5%. План выполнен на 100%.

Данные факты из года в год определяют, что соответствующее сочетание с областным Управлением экономики и бюджетного планирования и администраторами областных бюджетных программ, ответственными за выполнение программы развития территорий, и акимами районов, городов областного значения проводится на низком уровне.

Вместе с тем, сложилось мнение, что недостижение предусмотренных целевых индикаторов есть пробелы в проводимой работе со стороны органов в сфере образования, здравоохранения, предпринимательстваи что соответствующие аналитические работы по отраслям были некачественными или вообще не проводились.

Невыполнение предусмотренных индикаторов привело к недостижению целей плана развития территории и ее неэффективной реализации.

3.2. Информация о реализации в регионе других программных документов

В Алматинской области на реализацию по 3 национальным проектам по уточненному бюджету на 2024 год предусмотрено 128 169 273,0 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 30 979 103,0 тыс. тенге, из резерва правительства 2 924 307,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета 30 051 191,0 тыс. тенге, из Национального фонда 64 214 672,0 тыс. тенге.

Кроме того, на реализацию 5 государственных программ предусмотрено 41 144 978,0 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 16 816 883,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета 23 868 095,0 тыс. тенге, из Национального фонда 460 000,0 тыс. тенге.

1. В 2024 году по национальному проекту «Комфортная школа» предусмотрено 73 262 654,0 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 9 507 892,0 тыс. тенге, из Национального фонда 63 754 672,0 тыс. тенге.

По Управлению строительства Алматинской области выделено 71 763 805,4 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 8 009 133,4 тыс. тенге, из республиканского бюджета 63 754 672,0 тыс. тенге, из Национального фонда 348 682,0 тыс. тенге, в том числе: 304 050,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационной системы, подъездных путей с благоустройством для средней школы на 600 мест в селе Алмалы Енбекшиказахского района Алматинской области, 118 750,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационной системы, подъездных путей с благоустройством для средней школы на 900 мест в селе Сатай Енбекшиказахского района Алматинской области, 140 988,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационной системы, подъездных путей с благоустройством для СШ на 600 мест в селе Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области, 149 255,0 тыс. тенге израсходовано на строительство инженерно-коммуникационной системы, подъездных путей с благоустройством для средней школы на 600 мест в селе Каражота Енбекшиказахского района, 33 972,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей с благоустройством для средней школы на 600 мест в селе Сарыбай би Жамбылского района, 146 711,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей с благоустройством для средней школы на 1500 мест в селе Узынагаш Жамбылского района, 49 365,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1500 мест в селе Узынагаш Жамбылского района, 255 337,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей с благоустройством для средней школы имени Абсаматова на 900 мест в селе Каргалы Жамбылского района, 102 441,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 900 мест в селе Коянкус Илийского района, 221 395,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 900 мест в селе Туймебаева Илийского района, 58 007,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 600 мест в селе Енбек Илийского района, 261 699,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 600 мест в селе Енбек Илийского района, 82 135,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 900 мест в селе Тлендиево Илийского района, 615 363,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1500 мест в селе Кокозек Карасайского района, 1 002 036,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1200 мест в селе Кошмамбет Карасайского района, 315 820,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1500 мест в селе Алмалыбак Карасайского района, 146 406,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1500 мест в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области (СДУ университет), 42 000,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1500 мест в селе Кемертоган Карасайского района, 684 700,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1200 мест в селе Елтай Карасайского района, 329 567,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1200 мест в селе Долан Карасайского района, 274 354,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 900 мест в селе Булакты Карасайского района, 226 400,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1500 мест в селе Кемертоган Карасайского района, 8 000,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1500 мест в г. Каскелен Карасайского района Алматинской области (наружные сети телефонизации внеплощадочные сети), 101 805,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1500 мест в городе Каскелен Карасайского района Алматинской области (наружные сети газопровода), 94 223,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 600 мест в селе Тонкерис Талгарского района, 169 869,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 600 мест в Кайнарском сельском округе микрорайона Айганым Талгарского района Алматинской области, 104 529,0 тыс. тенге потрачено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 900 мест в селе Кызыл Ту Талгарского района, 161 145,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 900 мест в селе Жаналык Талгарского района, 414 096,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 1500 мест в селе Туздыбастау Талгарского района, 353 026,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 600 мест в селе Талдыбулак Талгарского района, 28 845,0 тыс. тенге направлено на строительство инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 600 мест в селе Жалгамыс Талгарского района, 7 199,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей для средней школы на 600 мест в селе Алмалы Енбекшиказахского района, 23 723,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства и благоустройства инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Байдибек би Енбекшиказахского района Алматинской области, 17 189,6 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства и благоустройства инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 600 мест в селе Каражота Енбекшиказахского района Алматинской области, 7 998,7 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства и благоустройства инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Сатай Енбекшиказахского района Алматинской области, 26 570,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства и благоустройства инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Корам Енбекшиказахского района Алматинской области, 28 146,3 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства и благоустройства инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1200 мест в селе Турген Енбекшиказахского района Алматинской области, 26 569,6 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства и благоустройства инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Тезкенсу Енбекшиказахского района Алматинской области, 28 162,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства и благоустройства инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Кайназар Енбекшиказахского района Алматинской области, 28 862,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства и благоустройства инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1500 мест в селе Байтерек Енбекшиказахского района Алматинской области, 17 199,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей с благоустройством для средней школы на 600 мест в селе Ащысай Енбекшиказахского района Алматинской области, 17 633,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по объекту строительства и благоустройства инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1500 мест в селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области, 29 741,5 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей с благоустройством для средней школы на 1500 мест в селе Каргалы Жамбылского района Алматинской области, 27 195,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, подъездных путей с благоустройством для средней школы на 1200 мест в селе Кайназар Жамбылского района Алматинской области, 7 199,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, благоустройству для средней школы на 600 мест в селе Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области, 7 574,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, благоустройству для средней школы на 1500 мест в селе Кокозек Карасайского района Алматинской области, 9 703,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, благоустройству для среды на 1200 мест в селе Кошмамбет Карасайского района Алматинской области, 7 574,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, благоустройству для средней школы на 1500 мест в селе Алмалыбак Карасайского района Алматинской области, 18 599,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, благоустройству для средней школы на 900 мест в селе Булакты Карасайского района Алматинской области, 17 633,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, благоустройству для средней школы на 1500 мест в городе Каскелен (университет СДУ) Карасайской Алматинской области, 20 819,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, благоустройству для средней школы на 1500 мест в селе Кемертоган Карасайского района Алматинской области, 7 574,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации по строительству инженерно-коммуникационных сетей, благоустройству для средней школы на 1200 мест в селе Жандосово Карасайского района Алматинской области, 10 790,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации на строительство подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1200 мест в селе Елтай Карасайского района Алматинской области, 10 292,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1200 мест в селе Долан Карасайского района Алматинской области, 6 440,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Кызыл Ту Талгарского района Алматинской области, 5 040,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 600 мест в селе Жалгамыс Талгарского района Алматинской области, 8 539,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 600 мест в микрорайоне Айганым Кайнарского района Алматинской области, 18 599,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1500 мест в селе Тузыбастау Талгарского района Алматинской области, 7 199,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 600 мест в селе Тонкерис Талгарского района Алматинской области, 18 599,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Тузыбастау Талгарского района Алматинской области, 29 741,5 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1500 мест в городе Талгар Талгарского района Алматинской области, 26 569,6 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Кызыл Кайрат Алатауского сельского округа Талгарского района Алматинской области, 17 199,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 600 мест в селе Талдыбулак Талгарского района Алматинской области, 28 862,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1200 мест в селе Белбулак Талгарского района Алматинской области, 26 569,6 тыс. тенге потрачено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Кендала Талгарского района Алматинской области, 18 599,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 600 мест в селе Жаналык Талгарского района Алматинской области, 13 599,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Коянкус Илийского района Алматинской области, 28 862,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1200 мест в селе Комсомол Илийского района Алматинской области, 29 741,5 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1500 мест в селе Байсерке Илийского района Алматинской области, 23 814,4 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации на строительство подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1200 (900) мест в селе Боралдай Илийского района Алматинской области, 30 546,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1500 мест в селе Екпенды Илийского района Алматинской области, 24 569,4 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 600 мест в селе КазЦик Илийского района Алматинской области, 27 195,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Али Илийского района Алматинской области, 28 862,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 1200 мест в селе Отеген Батыр Илийского района Алматинской области, 27 195,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации на строительство подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Туймебаева Илийского района Алматинской области, 27 195,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Коккайнар Илийского района Алматинской области, 26 569,6 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Жапек Батыр Илийского района Алматинской области, 13 599,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Карасу Илийского района Алматинской области, 12 199,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 600 мест в селе Енбек Илийского района Алматинской области, 13 600,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей с благоустройством и строительством инженерно-коммуникационных сетей для средней школы на 900 мест в селе Тлендиево Илийского района Алматинской области, 8 596,0 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации для строительства подъездных путей со строительством инженерно-коммуникационных сетей и благоустройством для средней школы на 900 мест в городе Кунаев Алматинской области, 11 146,0 тыс. тенге потрачено на прохождение экспертизы по 65 инженерно-коммуникационным сетям объектов образования, 1 161,0 тыс. тенге направлено на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по объектам «строительство подъездных дорог, инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством для средних школ Алматинской области» по национальному проекту в сфере пилотного образования «комфортная школа», 3 929,0 тыс. тенге направлено на проведение комплексной вневедомственной экспертизы по объектам «строительство подъездных дорог, инженерно-коммуникационных сетей с благоустройством для средних школ Алматинской области» по национальному проекту в сфере пилотного образования «Комфортная школа». По «Управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» из местного бюджета выделено 1 439 738,6 тыс. тенге на средний ремонт дорог 14 школ, расположенных в Енбекшиказахском, Жамбылском, Карасайском, Талгарском районах Алматинской области.

2. В 2024 году по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» предусмотрено 13 588 956,0 тыс. тенге, в том числе из республиканского бюджета 6 183 096,0 тыс. тенге, из резерва Правительства 2 924 307,0 тыс. тенге, из местного бюджета 4 481 553,0 тыс. тенге.

По «Управлению строительства Алматинской области» выделено 7 916 412,6 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 4 455 327,6 тыс. тенге, из республиканского бюджета 536 778,0 тыс. тенге, из резерва Правительства 2 924 307,0 тыс. тенге, в том числе: 237 263,0 тыс. тенге направлено на софинансирование строительства ФАПа на 15 посещений в смену в селе Миялы Балхашского района, 125 749,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Кокжиде Балхашского района, 94 806,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Карой Балхашского района, 354 128,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Айдарлы Жамбылского района, 147 919,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Бозой Жамбылского района, 59 732,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Актерек Жамбылского района, 130 127,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Саурык Батыр (Кокозек) Жамбылского района, 134 488,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Суранчи батыр (Талап) Жамбылского района, 96 126,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Енбекшиарал Жамбылского района, 70 375,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Улкен Жамбылского района, 29 362,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Кокдала Жамбылского района, 81 430,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Сункар Жамбылского района, 97 358,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Копа Жамбылского района, 29 296,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Кызыласкер Жамбылского района, 83 981,0 тыс. тенге потрачено на строительство медицинского пункта села Карасай Жамбылского района, 3 892,0 тыс. тенге израсходовано на строительство медицинского пункта села Шилибастау Жамбылского района, 80 797,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Коккайнар-2 Илийского района, 78 438,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Береке дачи Илийского района, 36 289,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Коктерек Илийского района, 26 976,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Енбек Илийского района, 28 212,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Жана Арна Илийского района, 134 279,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта в селе Курметы Кегенского района, 119 985,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Жылысай Кегенского района, 75 270,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Карабулак Кегенского района, 51 169,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Жайдакбулак Кегенского района, 88 253,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Талды Кегенского района, 74 038,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Жанаталап Кегенского района, 260 422,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Малый Дихан Уйгурского района, 85 911,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Актам Уйгурского района, 144 685,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Дардамты Уйгурского района, 80 666,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Шырын Уйгурского района, 231 757,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Тийрмен Уйгурского района.

Модернизация инженерно-коммуникационной системы сельского здравоохранения.

119 639,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Бура Балхашского района, 54 938,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Кокжиде Балхашского района, 17 101,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Карой Балхашского района, 150 958,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Миялы Балхашского района, 198 138,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Айдарлы Жамбылского района, 110 981,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Ащысу Жамбылского района, 125 082,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Бозой Жамбылского района, 35 596,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Жайсан Жамбылского района, 38 262,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Актерек Жамбылского района, 30 153,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Саурык Батыр (Кокозек) Жамбылского района, 22 483,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Енбекшиарал Жамбылского района, 22 463,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Улкен Жамбылского района, 72 605,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Шиян Жамбылского района, 131 560,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Кокдала Жамбылского района, 73 219,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Сункар Жамбылского района, 117 478,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Копа Жамбылского района, 167 830,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Кызыласкер Жамбылского района, 195 111,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Карасай Жамбылского района, 149 316,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта в селе Шилибастау Жамбылского района, 49 602,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Коккайнар-2 Илийского района, 77 213,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Коктерек Илийского района, 34 575,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Береке дачи Илийского района, 50 778,0 тыс. тенге потрачено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Енбек Илийского района, 37 893,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Жана Арна Илийского района, 2 097,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Каратобе Карасайского района, 103 551,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Жылысай Кегенского района, 53 382,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Карабулак Кегенского района, 49 265,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Жайдакбулак Кегенского района, 82 533,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта в селе Талды Кегенского района, 131 287,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта села Жанаталап Кегенского района, 261 300,0 тыс. тенге направлено на строительство медицинского пункта в селе Курмети Кегенского района, 152 859,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Малый Дихан Уйгурского района, 184 844,0 тыс. тенге направлено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Ават Уйгурского района, 35 488,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Актам Уйгурского района, 257 209,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Дардамты Уйгурского района, 27 454,0 тыс. тенге направлено на строительство ФАП на 15 посещений в смену в селе Шырын Уйгурского района, 197 618,0 тыс. тенге потрачено на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Тигермен Уйгурского района.

Подготовка проектно-сметной документации по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения».

98 585,3 тыс. тенге направлено на разработку проектно-сметной документации на строительство врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских пунктов в 35 населенных пунктах Алматинской области, получены экспертные заключения.

Подготовка проектно-сметной документации по созданию инженерных сетей по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения».

428 431,3 тыс. тенге направлено на подготовку проектно-сметной документации по созданию инженерных сетей по строительству врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских пунктов в 38 населенных пунктах Алматинской области, получены экспертные заключения.

По «Управлению здравоохранения Алматинской области» выделено 6 723 964,0 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 540 868,0 тыс. тенге, из республиканского бюджета 6 183 096,0 тыс. тенге, на эти средства проведен капитальный ремонт Енбекшиказахской многопрофильной центральной районной больницы в рамках пилотного национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

3. В 2024 году по национальному проекту «Доступный интернет» из местного бюджета предусмотрено 172 775,0 тыс. тенге.

По «Управлению строительства Алматинской области» из местного бюджета выделено 139 369,0 тыс. тенге, израсходовано на строительство антенно-мачт вдоль автотрассы Жамбылского, Илийского, Кегенского, Райымбекского, Уйгурского, Балхашского районов, в том числе: 24 192,0 тыс. тенге направлено на строительство антенно-мачтового сооружения вдоль автодороги А-6 Енбекшиказахского района, 24 192,0 направлено на строительство антенно-мачтового сооружения вдоль автодороги Аласинский перевал Кегенского района Казахстан-граница Кыргызстана, 8 064,0 тыс. тенге направлено на строительство антенно-мачтового сооружения вдоль автотрассы Чарынского каньона Кегенского района, 8 064,0 тыс. тенге направлено на строительство антенно-мачтового сооружения вдоль Мынжылкинской автотрассы Кегенского района, 8 064,0 тыс. тенге направлено на строительство антенно-мачтового сооружения вдоль автодороги Сарыколь Кегенского района, 8 064,0 тыс. тенге направлено на строительство антенно-мачтового сооружения вдоль автодороги Конжу Кегенского района, 8 064,0 тыс. тенге направлено на строительство антенно-мачтового сооружения вдоль Кызылжарской автотрассы Кегенского района, 8 064,0 тыс. тенге направлено на строительство антенно-мачтового сооружения вдоль автодороги Жинишке Кегенского района, 8 960,0 тыс. тенге направлено на строительство антенных мачт вдоль автодороги Алматы-Нарынкол Райымбекского района, 7 783,0 тыс. тенге направлено на строительство антенных мачт вдоль автодороги Шонжи-Коктал-Хоргос Уйгурского района, 7 844,0 тыс. тенге направлено на строительство антенных мачт вдоль автодороги Алматы-Хоргос Уйгурского района, 8 257,0 тыс. тенге направлено на строительство антенных мачт вдоль автодороги Шонжи-Кульжат Уйгурского района, 9 757,0 тыс. тенге направлено на строительство антенно-мачтового сооружения вдоль областной автодороги Кунаев-Баканас.

В 2024 году на реализацию государственных программ предусмотрено 41 144 978,0 тыс. тенге, в том числе из республиканского бюджета 23 868 095,0 тыс. тенге, из Национального фонда 460 000,0 тыс. тенге, из местного бюджета 16 816 883,0 тыс. тенге.

1. Государственной программой «Безопасная страна» предусмотрено 1 712 079,6 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 1 712 079,6 тыс. тенге.

По Департаменту по чрезвычайным ситуациям Алматинской области из местного бюджета выделено 139 369,0 тыс. тенге, приобретена спецтехника, в том числе: одна единица пожарной автоцистерны АЦ-5-40 на 94 500,0 тыс. тенге за счет средств республиканского бюджета, 2 единицы пожарной автоцистерны АЦЛ 5-40 на 183 901,6 тыс. тенге за счет средств местного бюджета, средства местного бюджета за счет средств 582 400,0 тыс. тенге 1 ед. АЛ-50 пожарных автоцистерн, за счет средств местного бюджета 2 ед. АЦЛ на 451 360,0 тыс. тенге-3,0 0-40/4-24 пожарные автоцистерны, за счет средств местного бюджета приобретено 2 единицы бортовых кровельных Газельных автомобилей на сумму 27 600,0 тыс. тенге, 2 единицы аварийно-спасательных автомобилей на сумму 37 240,0 тыс. тенге за счет средств местного бюджета.

2. Государственной программой «С дипломом в село» предусмотрено 3 775 353,0 тыс. тенге, в том числе из республиканского бюджета 3 263 728,0 тыс. тенге, из местного бюджета 511 625,0 тыс. тенге.

«По управлению экономики и бюджетного планирования Алматинской области» выделено и израсходовано 3 775 353,0 тыс. тенге, в том числе из республиканского бюджета 3 263 728,0 тыс. тенге, из местного бюджета 511 625,0 тыс. тенге, за счет республиканского бюджета 404 специалиста получили бюджетные кредиты в 2024 году на сумму 3 263 728,0 тыс. тенге, в том числе Балхаш-30, Енбекшиказах-62 В Жамбылском-75, Илийском - 29, Карасайском - 42, Кегенском - 60, Райымбекском - 53, Талгарском - 10, Уйгурском районах - 37, Кунаевском - 2 и Алатауском - 4 специалиста ( в сфере образования - 222, здравоохранения - 110, соц. обеспеченность - 3, культура - 4, спорт - 23, АПК - 28, 14 - государственными служащими) и за счет средств местного бюджета 831 специалист получили подъемные пособия на сумму 511 625,0 тыс. тенге, в том числе Балхаш - 48, Енбекшиказах - 100, Жамбыл - 100, Иле-109, Карасай-90, Кеген - 92, Райымбек - 80, Талгар - 45, Уйгурский район - 35, Кунаев - 20 и Алатау - 112 специалистов (в сфере образования - 533, здравоохранения - 209, социальных. обеспечение - 6, культура - 10, спорт - 25, АПК - 23, 25-государственными служащими).

3. Государственной программой «Ауыл-Ел бесігі» предусмотрено 15 354 426,4 тыс. тенге, в том числе из республиканского бюджета 3 005 367,0 тыс. тенге, из Национального фонда 460 000,0 тыс. тенге, из местного бюджета 11 889 059,4 тыс. тенге.

По отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жамбылского района за счет средств местного бюджета израсходовано 441 301,0 тыс. тенге, в том числе проведен средний ремонт автомобильных дорог села Енбекшиарал Жамбылского района Алматинской области на 200 000,0 тыс. тенге, проведен средний ремонт автомобильных дорог села Казыбек Жамбылского района Алматинской области на 241 301,0 тыс. тенге.

По отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карасайского района за счет республиканского бюджета предусмотрено 1 394 128,0 тыс. тенге, в том числе средний ремонт 10 улиц села Иринды Ирынского сельского округа Карасайского района на 267 638,0 тыс. тенге, средний ремонт 10 улиц Коксайского района Карасайского района на 305 340,0 тыс. тенге, средний ремонт 10 улиц Иринского сельского округа Карасайского района на 90 510,0 тыс. тенге Средний ремонт 3 улиц села Кемертоган, сельского округа фундамент, средний ремонт 8 улиц села Жибек жолы сельского округа Жибек жолы Карасайского района на сумму 301 953,0 тыс. тенге, Средний ремонт улицы 5 села Турар Карасайского района, сельского округа Жибек жолы, на сумму 152 789,0 тыс. тенге, средний ремонт улицы Шалгамбая 0,55 км села Кольши Карасайского района, сельского округа Жибек жолы, среднего ремонта улицы 6 села Райымбек Карасайского района, сельского округа Райымбек, на сумму 148 197,0 тыс. тенге на тысячу тенге запланирован средний ремонт 6 улиц села Кокозек Елтайского сельского округа Карасайского района, на стадии публикации на портале государственных закупок.

По отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог Райымбекского района за счет средств местного бюджета выделено 1 524,0 тыс. тенге на установку уличного освещения в селе Сумбе Райымбекского района, в 2024 году разработана проектно-сметная документация, входит в государственную экспертизу 20 марта 2025 года, проходит комплектацию, после получения положительного заключения экспертизы подается бюджетная заявка на строительно-монтажные работы.

По управлению здравоохранения Алматинской области за счет средств местного бюджета выделено 207 351,0 тыс. тенге на капитальный ремонт врачебной амбулатории села Корекара Райымбекского района, в текущем году по программе «Ауыл-ел бесігі» в настоящее время Управлением государственных закупок выдана документация для объявления конкурса.

По управлению образования Алматинской области из местного бюджета выделено 3 760 096,0 тыс. тенге, из них 1 211 361,0 тыс. тенге потрачено на капитальный ремонт средней школы имени Т. Бокина в селе Аккайнар Жамбылского района, работа завершена, 1 146 195,0 тыс. тенге потрачено на капитальный ремонт средней школы имени Рыскулова в селе Жанашар Енбекшиказахского района (1 очередь), 1 389 186,0 тыс. тенге израсходовано на капитальный ремонт средней школы имени Габдуллина села Абай Карасайского района, 13 354,0 тыс. тенге израсходовано на капитальный ремонт средней школы №10 села Белбулак Талгарского района.

4. По государственной программе «Ауыл аманаты» предусмотрено 17 599 000,0 тыс. тенге, в том числе из республиканского бюджета 17 599 000,0 тыс. тенге.

По управлению сельского хозяйства Алматинской области на 2024 год из республиканского бюджета Алматинской области выделено 2 500,0 тыс. тенге и выдано 271 кредит. В рамках данной программы создано 305 рабочих мест, выдано 162 микрокредита в животноводстве, 6 микрокредитов в растениеводстве, 86 микрокредитов в несельскохозяйственных видах бизнеса, 17 микрокредитов в кооперативах.

5. По государственной программе «Дорожная карта бизнеса» предусмотрено 2 704 119,0 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета 2 704 119,0 тыс. тенге.

По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области на 2024 год из местного бюджета выделено 2 704 119,0 тенге, в том числе 9 193,0 тыс. тенге на строительство наружных сетей газоснабжения производственной базы переработки рисовой шелухи на производство древесно-угольных брекетов ТОО «Биокарбон» в селе Баканас, 798 003,0 тыс. тенге на строительство агропромышленного комплекса АО «Компания «Адал» в селе Космос увеличение мощности действующего объекта с 320 кВт до 1190 кВт, на внешнее электроснабжение, 123 726,0 тыс. тенге в Елтайском сельском округе Алматинской области, участок 1095, На электроснабжение универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в агропромышленном хозяйстве «Жетысу», 490 150,0 тыс. тенге на проведение канализации в Елтайском сельском округе Алматинской области, участок 1095, универсальный склад продовольственных и непродовольственных товаров, расположенный в агропромышленном хозяйстве «Жетысу», 137 094,0 тыс. тенге На газоснабжение универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Елтайском сельском округе Алматинской области, участок 1095, агропромышленное крестьянское хозяйство «Жетысу», 10 056,0 тыс. тенге установить систему связи с универсальным складом продовольственных и непродовольственных товаров, расположенным в Елтайском сельском округе Алматинской области, участок 1095, агропромышленное хозяйство «Жетысу», 100,0 тыс. тенге провести канализацию завода по производству табачных изделий, расположенного в селе Кокозек Елтайского с/о Карасайского района Алматинской области, 240 000,0 тыс. тенге на проведение внеплощадочных сетей газоснабжения, связи, электроснабжения завода по производству табачных изделий, расположенного в селе Кокозек с/о Елтай Карасайского района Алматинской области, 477 042,0 тыс. тенге на строительство наружных сетей (сетей газоснабжения, электроснабжения и связи) для логистического комплекса, 396 142,0 тыс. тенге на строительство наружных сетей канализации рыбопромышленного комплекса в городе Капшагай, расположенных на участке Алматинская область, город Капшагай, шоссе Алматы-Усть-Каменогорск, 9а, 22 613,0 тыс. тенге город Кунаев, Алматы-Усть-Каменогорск на строительство канализационных сетей рыбопромышленного комплекса ТОО «Оспанова Девелопмент», расположенного по адресу: трасса, №9А.

 

 

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных проектов

Утвержденный объем бюджетных инвестиций на 2024 год составил 194 591 681,0 тыс. тенге.

Скорректированный объем бюджетных инвестиций составил 182 463 897,0 тыс. тенге, в том числе:

По проектам областного уровня за счет республиканского бюджета75 523 606,0 тыс. тенге (41,4%);

За счет средств местного бюджета 58 506 484,0 тысяч тенге (32,0%);

За счет трансфертов и кредитов бюджетам районов и городов из республиканского бюджета 22 207 469,0 тысяч тенге (12,2%);

За счет средств местного бюджета 26 226 338,0 тыс. тенге (14,4%).

Наибольший удельный вес в общем объеме бюджетных инвестиций в 2024 году имела сфера образования, которая составила 42,7% от общего объема бюджетных инвестиционных проектов или 77 964 715,0 тыс. тенге. До этого наибольшую долю в 2023 году занимала сфера образования, которая составила 63 519 475,0 тыс. тенге или 34,8%.

 

Структура бюджетных инвестиций:

                                                                                                     (тыс.тенге)

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

 

 

Местные бюджетные инвестиционные проекты

Бюджетные инвестиции, планируемые посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц%

 

 

 

 

Целевые трансферты на развитие

 

 

 

 

 

Кредиты

1

Защита

505 377,0

 

 

 

2

Образование

77 964 715,0

 

 

 

3

Здравоохранение

9 501 546,0

 

 

 

4

Социальная помощь и социальное обеспечение

210 224,0

 

 

 

5

Жилищно-коммунальное хозяйство

6 422 074,0

 

39 296 095,0

3 128 648,0

6

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

2 095 284,0

 

 

 

7

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

10 911 089,0

 

 

 

8

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

6 460 295,0

 

 

 

9

Промышленная, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

 

 

8 353 773,0

 

10

Транспорт и коммуникации

3 797 274,0

 

783 939,0

 

11

Другие

4 741 816,0

8 291 748,0

 

 

Всего:

122 609 694,0

8 291 748,0

48 433 807,0

3 128 648,0

Реализация бюджетных инвестиционных проектов в 2024 году:

Объем финансирования управления строительства Алматинской области 114 807 357,0 тыс. тенге или 62,9 % от общего объема бюджетных инвестиций, в том числе за счет местного бюджета 43 862 390,0 тыс. тенге, за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 67 087 397,0 тыс. тенге, за счет республиканского бюджета 728 922,0 тыс. тенге, за счет внутренних займов 3 128 648,0 тыс. тенге.

Объем финансирования управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области составляет 56 177 184,0 тыс. тенге или 30,8% от общего объема бюджетных инвестиций, в том числе за счет местного бюджета 32 376 747,0 тыс. тенге, за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 19 886 118,0 тыс. тенге, за счет республиканского бюджета 3 914 319,0 тыс. тенге.

Объем финансирования управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области составляет 6 081 213,0 тыс. тенге или 3,3% от общего объема бюджетных инвестиций, в том числе за счет местного бюджета 2 328 804,0 тыс. тенге, за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан 3 752 409,0 тыс. тенге.

Объем финансирования управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области за счет средств местного бюджета 5 300 191,0 тыс. тенге или 2,9% от общего объема бюджетных инвестиций.

Объем финансирования управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области за счет местного бюджета 97 952,0 тыс. тенге или 0,1% от общего объема бюджетных инвестиций.

На 2024 год в объеме области запланирована реализация 641 проекта на общую сумму 194 591 681,0 тыс. тенге, в том числе; проектов областного уровня на 151 333 974,0 тыс. тенге 391 проект (РБ 93 959 450,0 тыс. тенге, МБ 57 374 524,0 тыс. тенге), за счет трансфертов и кредитов бюджетам районов и городов на 43 257 707,0 тыс. тенге 250 проектов (РБ 22 083 065,0 тыс., Мб 21 174 642,0 тыс. тенге).

В течение года дополнительно в объеме области предусматривается реализация 371 проекта на общую сумму 62 833 071,0 тыс. тенге, в том числе; проектов областного уровня 50 165 208,0 тыс. тенге 255 проектов (РБ 34 974 896,0 тыс. тенге, МБ 15 190 312,0 тыс. тенге), за счет трансфертов и кредитов бюджетам районов и городов 12 667 863,0 тыс. тенге 116 проектов на тенге (РБ 4 945 769,0 тыс. тенге, МБ 7 722 094,0 тыс. тенге).

За 2024 год дополнительно ликвидировано 113 проектов в объеме области на общую сумму 39 095 720,0 тыс. тенге, из них 81 проект в объеме области на сумму 35 938 885,0 тыс. тенге (РБ 29 488 710,0 тыс. тенге, МБ 6 450 175,0 тыс. тенге), 32 проекта по трансфертам и кредитам бюджетам районов и городов на сумму 3 156 835,0 тыс. тенге (РБ 928 963,0 тыс. тенге, МБ 2 227 872,0 тыс. тенге).

Также в объеме 2024 года произведены увеличения по 134 проектам на общую сумму 18 484 912,0 тыс. тенге, в том числе: по проектам областного уровня на 14 047 793,0 тыс. тенге на 112 проектов (РБ 5 268 383,0 тыс. тенге, МБ 8 779 410,0 тыс. тенге), по трансфертам и кредитам бюджетам районов и городов на 4 437 119,0 тыс. тенге 22 проекта по тенге (РБ 275 165,0 тыс. тенге, Мб 4 161 954,0 тыс. тенге).

Также в объеме 2024 года произведены снижения по 197 проектам на общую сумму 54 350 047,0 тыс. тенге, в том числе: по проектам областного уровня на 45 578 000,0 тыс. тенге на 113 проектов (РБ 29 190 413 тыс. тенге, МБ 16 387 587,0 тыс. тенге), по трансфертам и кредитам бюджетам районов и городов на сумму 8 772 047,0 84 проекта по тыс. тенге (РБ 4 167 567,0 тыс. тенге, Мб 4 604 480,0 тыс. тенге).

Уточненный объем бюджетных инвестиций согласно приложению №371 от 11 декабря 2024 года «О корректировке показателей областного бюджета на 2024 год» составил 899 проектов на сумму 182 463 897,0 тыс. тенге.

Согласно информации, предоставленной администраторами бюджетных программ по итогам 2024 года, следующие объекты не завершены в запланированные сроки.

По управлению строительства Алматинской области:

1. По бюджетной программе 205Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа» за счет средств местного бюджета не завершены работы, запланированные на 2024 год:

1.1 В соответствии с решением, принятым компанией «Samruk – Kazyna Construction» (Самрук Казына констракшн) по согласованию с Администрацией Президента, сроки ввода в эксплуатацию объектов в селах Талдыбулак (ноябрь 2024 г.) и Жаналык (декабрь 2024 г.) перенесены на 2025 год.

2. По бюджетной программе 038 - «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» за счет средств местного бюджета не завершены работы следующего объекта, запланированные на 2024 год:

2.1 Акт выполненных работ подрядной организацией ТОО «Бауыр құрылыс Компания" не представлен. В связи с отставанием от графика работы в суд было подано исковое заявление.

3. По бюджетной программе 020 - «Развитие сельскохозяйственных объектов» за счет средств местного бюджета не завершено строительство следующих объектов, запланированных на 2024 год:

3.1 Из-за отсутствия средств были остановлены строительно-монтажные работы по реконструкции оросительных линий, загруженных на насосную станцию №5 в селе Сарыбулак Капшагайского района Алматинской области;

3.2. Алматинская область, Райымбекский район, Сарыджазский сельский округ, Кабандинский пруд, к подрядчику предъявлен иск в связи с невыполнением в срок строительно-монтажных работ по проекту реконструкции дамбы ограждения для накопления паводковых и талых вод;

3.3. В Алматинской области, Райымбекском районе, Шалкодинском сельском округе к подрядчику предъявлен иск в связи с несвоевременным завершением строительно-монтажных работ по проекту реконструкции плотины для сбора паводковых и талых вод в пруду Шибут;

3.4 В связи с несвоевременным завершением строительно-монтажных работ по проекту реконструкции (коррекции) 21 колодца и 13 бассейнов для орошения пастбищ в Торайгырском участке Карабулакского сельского округа Алматинской области Кегенского района к подрядчику предъявлен иск.

3.5. В адрес подрядной организации направлена жалоба в суд в связи с несвоевременным завершением строительно-монтажных работ по проекту реконструкции (коррекции) 22 колодцев с трубами для орошения пастбищ участков Кату (Букан), Узунбулак, Аксай (Уйенки) Узунбулакского сельского округа Кегенского района Алматинской области;

3.6. Алматинская область, Кегенский район, Жылысайский сельский округ, реконструкция 35 скважин с трубопроводами для орошения пастбищ Жылысайского участка, строительно-монтажные работы по корректировке сметной документации не выполнены в срок, к организации-подрядчику предъявлен иск;

3.7. Строительно-монтажные работы на объекте строительства районной ветеринарной лаборатории в селе Нарынколь Райымбекского района Алматинской области временно приостановлены. Договор с подрядной организацией был расторгнут, а на портале госзакупок объявлен тендер.

4. По бюджетной программе 002 - «Мобилизационная готовность и развитие аварийно-спасательных объектов»за счет средств местного бюджета не завершено строительство следующего объекта, запланированного на 2024 год:

4.1 Из-за отсутствия средств прекращены строительно-монтажные работы по возведению пожарного депо на 2 автомобиля в селе Кеген Кегенского района Алматинской области.

5. По бюджетной программе 086 - «Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования» за счет средств местного бюджета не завершено строительство следующего объекта, запланированного на 2024 год:

5.1 Средняя школа села Кастек Жамбылского района оштрафована из-за задержки графика работ по проекту совместного строительства актового зала и кухонного блока. Был подан иск в суд.

6. По бюджетной программе 038 - «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения» за счет средств местных бюджетов не завершено строительство следующего объекта, запланированного на 2024 год:

6.1 В селе Комирши Райымбекского района наложен штраф из-за задержки графика работ по проекту строительства медицинского центра на 10 посетителей. Был подан иск в суд.

По управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области:

 1. По бюджетной программе 065Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц» за счет средств местных бюджетов не завершено строительство следующего объекта, запланированного на 2024 год:

1.1 Проект по развитию АО «СПК «Қонаев» в целях институционального развития отрасли жилищного строительства области согласно Договору о совместной деятельности проект является переходящим на 2025 год. Введены 3 из 4 блоков согласно актам от 09.12.2024г., завершение предусматривается за счет Партнера-застройщика, ввод 4-ого до 31.03.2025г. В случае нарушения сроков, предусматривается применение штрафных санкций в адрес Партнера-застройщика.

2. По бюджетной программе «Социально-предпринимательская корпорация «Қонаев» в целях институционального развития растениеводства Алматинской области посредством увеличения уставного капитала» за счет средств местных бюджетов не завершено строительство следующего объекта, запланированного на 2024 год:

2.1 В рамках программы, финансирование первого проекта после рассмотрения конкурсной комиссии началось только с 04.11.2024 года и последний проект профинансирован 30.12.2024 года. По условиям договора срок предоставления актов целевого использования 180 календарных дней. В связи с чем сроки предоставления документов целевого использования начинаются с апреля 2025 года.

По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области:

1. По бюджетной программе 002 - «Развитие транспортной инфраструктуры» за счет средств местных бюджетов не завершено строительство следующих объектв, запланированные на 2024 год:

1. 1 Строительство дороги (улицы) Тлендиева Илийского района Алматинской области. Продление проекта до 31.12.2025г. в связи  не обеспечения выкупа земельных участков на пути строительства и недофинансирования проекта из местного бюджета.

1.2 Строительство дороги (улицы) Акын Сара Карасайского района Алматинской области. Договор многолетний, до 31.12.2027г. 1-я очередь строительства.  По иску АО «ДСУ-13» был проведен судебный процесс. Бюджетные средства сняты.

1.3 Разработка ПСД на «Строительство транспортной развязки улицы Северное полукольцо с интеллектуально – транспортной системой и системой взимания платы к БАКАД Илийского района Алматинской области», договор многолетний действует до 31.12.2025г.

1.4 Разработка ПСД на "Реконструкцию, а/д областного значения "Динамические весы-контрольные" 5 ед., бюджетные средства сняты в связи с нецелесообразностью исполнения по программе, так как планируется выполнения работ по содержанию участка автомобильной дороги областного значения и установки интелектуальных транспортных систем.

1.5 Разработка ПСД на «Строительство транспортной развязки улицы Абая с интеллектуально – транспортной системой и системой взимания платы к БАКАД Карасайского района Алматинской области», договор многолетний действует до 31.12.2025г.

1.6 Разработка ПСД на реконструкцию, а/д А-3 Алматы-Усть-Каменогорск подъезд к с. Арна, протяженность км 0-6,266 Алматинской области, договор многолетний действует до 31.12.2025г.  в связи с изменением Генерального плана города

1.7 Строительство автомобильной дороги в обход города Қонаев Алматинской области, 0 - 20 км, бюджетные средства сняты в связи с нецелесообразностью исполнения по программе, так как планируется выполнения работ по содержанию участка автомобильной дороги областного значения и установки интелектуальных транспортных систем

1.8 Строительство автомобильной дороги в обход города Қонаев Алматинской области, 20 - 40 км, бюджетные средства сняты в связи с нецелесообразностью исполнения по программе, так как планируется выполнения работ по содержанию участка автомобильной дороги областного значения и установки интелектуальных транспортных систем

1.9 Строительство автомобильной дороги в обход города Қонаев Алматинской области, 40 - 65 км, бюджетные средства сняты в связи с нецелесообразностью исполнения по программе, так как планируется выполнения работ по содержанию участка автомобильной дороги областного значения и установки интелектуальных транспортных систем

1.10 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 1, договор многолетний действует до 31.12.2025г. 

1.11 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 2, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.12 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 3, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.13 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 4, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.14 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 5, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.15 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 6, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.16 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 7, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.17 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 8, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.18 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 9, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.19 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 10, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.20 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 11, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.21 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 12, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.22 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 13, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.23 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 14, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.24 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 15, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.25 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 16, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.26 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 17, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.27 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 18, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.28 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 19, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.29 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 20, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.30 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 21, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.31 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Қонаев Алматинской области, участки № 22, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

1.32 Разработка ПСД Строительство улично–дорожной сети (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области, участки № 23, договор многолетний действует до 31.12.2025г.    

2. По целевым трансфертам на развитие нижестоящим бюджетам не завершено строительство следующих объектов, запланированные на 2024 год:

2.1 Строительство улиц Северо-Запад в с. Баканас Балхашского района Алматинской области, договор многолетний действует до 31.12.2025 г.

2.2 Разработка ПСД Строительство нового моста и дороги в г.Есик Енбекшиказахского района, договор многолетний действует до 31.12.2025 г.

2.3 Строительство улично-дорожных сетей в г. Конаев, мкр Карлығаш участок 1, бюджетные стредства сняты, было внесено предложения исключить 3 проекта из Комплексного плана развития ввиду отсутствия возможности строительства в связи с изменением Генерального плана города.

2.4 Строительство улично-дорожных сетей в г. Конаев, мкр Карлығаш участок 2, бюджетные средства сняты, было внесено предложения исключить 3 проекта из Комплексного плана развития ввиду отсутствия возможности строительства в связи с изменением Генерального плана города.

2.5 Строительство улично-дорожных сетей в г. Конаев, мкр Карлығаш участок 3, бюджетные стредства сняты, было внесено предложения исключить 3 проекта из Комплексного плана развития ввиду отсутствия возможности строительства в связи с изменением Генерального плана города.

2.6 Реконструкция улицы Алматинская в г. Конаев, договор многолетний действует до 31.12.2025г.

2.7 Реконструкция улицы Абая в г. Конаев, договор многолетний действует до 31.12.2025г.

2.8 Реконструкция улицы Ауэзова в г. Конаев, договор многолетний действует до 31.12.2025г. Проект разработан. Ожидается получения государственного акта. После будет направлен на прохождения государственной экспертизы.

2.9 Реконструкция улицы Сидранского в г.Конаев, договор многолетний действует до 31.12.2025г. Проект разработан. Ожидается получения государственного акта. После будет направлен на прохождения государственной экспертизы.

2.10 Реконструкция улицы ПСК "Алтын Алма" в г. Конаев, договор многолетний действует до 31.12.2025г. Разработка ПСД по 1-этапу завершен. Второй этап после утвержедния генерального плана.

2.11 Реконструкция улицы Вивальди в г. Конаев, договор многолетний действует до 31.12.2025г. Проект разработан. Ожидается получения государственного акта. После будет направлен на прохождения государственной экспертизы.

2.12 Реконструкция улицы Железнодорожная в г. Конаев, договор многолетний действует до 31.12.2025г. Проект разработан. Ожидается получения государственного акта. После будет направлен на прохождения государственной экспертизы.

По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области:

1. По бюджетной программе 051 - «Развитие систем водоснабжения и водоотведения» работы, запланированные на 2024 год, за счет средств местного бюджета не завершены:

1.1 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства канализационно-очистных сооружений (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.2 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства водозабора (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.3 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства (водоснабжения) магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.4 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства магистральной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) (канализации) в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.5 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства магистральной инженерной инфраструктуры (водоснабжения) микрорайона № 10 г. Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.6 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства магистральной инженерной инфраструктуры (канализации) микрорайона № 10 г. Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.7 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства внутриквартальной инженерной инфраструктуры (Жана Иле) (канализации) в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.8 В связи с отсутствием финансирования проекта реконструкции напорного водопровода из скважин в селе Арна г. Конаева Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год .

1.9 В связи с отсутствием финансирования проекта реконструкции и строительства канализационной системы и строительства канализационно–очистных сооружений в селе Заречное города Конаева Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.10 В связи с отсутствием финансирования проекта реконструкции и строительства новой насосной станции 1-го подъема независимо от уровня Капшагайского водохранилища с увеличением мощности в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.11 В связи с отсутствием финансирования проекта автоматизации и цифровизации систем водоснабжения и водоотведения в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.12 В связи с отсутствием финансирования проекта реконструкции фильтровальной станции с увеличением производственных мощностей с учетом всех технологических процессов в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.13 В связи с отсутствием финансирования проекта реконструкции и строительства 6-ти резервуаров, замены всех технологических трубопроводов и запорной арматуры, капитального ремонта зданий г. Конаева Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.14 В связи с отсутствием финансирования проекта реконструкции трубопровода Д-200 мм от 3 скважин Капшагайского водохранилища до баз отдыха на северном берегу протяженностью 8,0 км с геологоразведочными работами в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

1.15 В связи с отсутствием финансирования проекта реконструкции водопроводных и канализационных сетей, игровых зон, промышленных зданий в районе нового здания областного акимата по улице Индустриальная в городе Конаев Алматинской области их реализация перенесена на 2025 год.

2. По бюджетной программе 038 - «Развитие коммунального хозяйства» за счет средств местного бюджета не завершены работы, запланированные на 2024 год:

2.1 Строительство новой ПС Ащибулак с трансформаторами 2*40МВА с ВЛ-110кВ, питание от ОРУ-110кВ ПС-220/110/10кВ №154А «Коянкоз» договор заключен в августе 2024 года, нормативнвый срок разработки 8 месяцев.

2.2 Строительство новой ПС 110/10 кВ Жалкамыс с трансформаторами 2*40МВА. с ВЛ-110кВ (двухцепной), питание от ОРУ-110кВ ПС-110/10кВ №61А «Жетыген» договор заключен в августе 2024 года, нормативнвый срок разработки 8 месяцев.

2.3 Строительство новой ПС 110/10 кВ Боралдай с трансформаторами 2*63МВА. с ВЛ-110кВ, питание от ОРУ-110кВ ПС-220/110/10кВ №154А «Коянкоз» договор заключен в августе 2024 года, нормативнвый срок разработки 8 месяцев.

2.4 Строительство новой ПС с 2 трансформаторами 110/10 кВ Кольди мощностью 2*40 МВА, с присоединением к ВЛ 110кВ Л-158/159 ПС Жандос-ПС Кокозек договор заключен в августе 2024 года, нормативнвый срок разработки 8 месяцев.

3. По бюджетной программе 024 - «Развитие производственной инфраструктуры в рамках национального проекта развития предпринимательства на 2021-2025 годы» работы, запланированные на 2024 год, не завершены:

3.1 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства наружных сетей газоснабжения производственной базы переработки рисовой шелухи в производство древесно-угольных брекетов ТОО "Биокарбон", село Баканас, их реализация перенесена на 2025 год.

3.2 Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Алматинской области, с/о Елтай Карасайского района, АКХ "Жетысу" уч. 1095, в связи с отсутствием финансирования проекта (электроснабжения) их реализация перенесена на 2025 год.

3.3 Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Алматинской области, с/о Елтай Карасайского района, АКХ "Жетысу" уч. 1095. в связи с отсутствием финансирования проекта (канализации) их реализация перенесена на 2025 год.

3.4 Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Алматинской области, с/о Елтай Карасайского района, АКХ "Жетысу" уч. 1095, в связи с отсутствием финансирования проекта (газоснабжения) их реализация перенесена на 2025 год.

3.5 Строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров, расположенного в Алматинской области, с/о Елтай Карасайского района АКХ "Жетысу" уч. 1095. в связи с отсутствием финансирования проекта (транстелекома) их реализация перенесена на 2025 год.

3.6 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства завода по производству табачных изделий (канализации), расположенного в селе Кокозек Елтайского с/о Карасайского района Алматинской области, их реализация перенесена на 2025 год.

3.7 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства завода по производству табачной продукции (сети внеплощадочного газоснабжения, связи, электроснабжения), расположенного в селе Кокозек Елтайского с/о Карасайского района Алматинской области, их реализация перенесена на 2025 год.

3.8 В связи с отсутствием финансирования проекта строительства внешних сетей (сетей газоснабжения, электроснабжения и связи) для логистического комплекса их реализация перенесена на 2025 год.

3.9 Рыбопромышленный комплекс г. Конаев, Алматинская область г. Конаев трасса Алматы-Усть-Каменогорск, уч. 9А в связи с отсутствием финансирования проекта строительства наружных канализационных сетей их реализация перенесена на 2025 год.

4.  По бюджетной программе 114 «Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам», не завершены работы запланированные на 2024 год:

4.1 Реконструкция и строительство систем водоснабжения в с. Сумбе Уйгурского района Алматинской области, не выполнены работы, из-за задержки финансирование. Срок выполнения работ было 30.10.2024 года, в связи с продлением срока договора новый срок завершение работ 30.05.2025г. Срок действия договора 31.12.2025г.

5. По бюджетной программе «Трансферты на развитие нижестоящим бюджетам» работы, запланированные на 2024 год, не завершены:

5.1 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной №1/А, №1/Б с. Байтерек заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района поздно представлены исходные данные.

5.2 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной к домам №1, №3, №5, №7, №9 ул. Комсомольскаяс. Байтерек,  заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района поздно представлены исходные данные.

5.3 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной к домам №19, №21, №23 по улице Комсомольской и №1, №3, №5 по улице Солнечной в селе Байтерек заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района поздно представлены исходные данные.

5.4 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной к домам №9 по ул. Цветочная, №6 по ул. Дружбы и №10 по ул. Солнечная заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района поздно представлены исходные данные.

5.5 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной по ул.Панфилова № 3, № 5, № 7 г.Есик заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.6 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной по ул.Космонавтова № 11а, № 13 г.Есик заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.7 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блок-модульной котельной жилых домов по улице Розыбакиева в селе Ават заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.8 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов улицы Абылай хана в селе Ават заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.9 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономных блочно-модульных котельных домов по улице Сейфуллина № 1, № 3, № 5, № 5а, № 7, № 7а, № 9, № 11, № 13, № 13а, № 17, № 19, № 21 заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.10 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 24, № 26 улицы Валиханова города Есик заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.11 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 27, № 29, № 31, № 33, № 35, № 2 улицы Алматинская города Есик заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.12 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 144, № 144а улицы Амангельды города Есик заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.13 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 6а, № 6б, № 6г улицы Юбилейная города Есик заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.14 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 9, № 10, № 14 улицы Коммунальная города Есик заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.15 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 36, № 38, № 40, № 42, № 14, № 16 улицы Тауелсыздык села Космос заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.16 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 2, № 3, № 4 улицы Тастанбекова в селе Каракемер заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района были представлены исходные данные позднее.

5.17 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов №7, №9 по улице Садырбаева в селе Каракемер заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.18 Село Каракемер улица Малкеева №1, №2, №3, №5, №7, №9, №10, №11, №12, №14 по проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для дома заказчик в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района исходные данные были представлены поздно.

5.19 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов №134, №136, №139, №12 по улице Сергеева в селе Тургень заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.20 Село Тургень улица Желтоксан №113, №115, №119, №212, №123, №125, №127, №131, №133 по проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для дома заказчик в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.21 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов №57, №53, №5 по улице Титова в селе Тургень заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.22 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов №1а, №2а по улице Терешкова в селе Тургень заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.23 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов №1а, №2а по улице Терешкова в селе Турген заказчиком в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.24 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 9, № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23 улицы Нургазин села Шелек заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.25 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 98, № 99, № 101 улицы Бижанова в селе Шелек заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.26 По проекту разработки проектно-сметной документации на строительство автономной блочно-модульной котельной для домов № 22, № 24, № 10 улицы Кагазбаева в селе Шелек заказчиком от имени отдела жилищно-коммунального хозяйства Енбекшиказахского района представлены исходные данные позднее.

5.27 Проект строительства (теплоснабжения) Жана Иле внутриквартальной инженерной инфраструктуры заключен двухлетний контракт, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.28 В связи с неисполнением договорных обязательств по проекту реконструкции и строительства системы водоснабжения села Жанатурмыс Карасайского района подано исковое заявление в суд.

5.29 Заключен двухлетний контракт на реконструкцию и строительство коммунальных электрических сетей села Сатай, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.30 Заключен двухлетний контракт на реконструкцию и строительство коммунальных электрических сетей села Екпенди, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.31 Заключен двухлетний контракт на реконструкцию и строительство коммунальных электрических сетей села Акбастау, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.32 Электрификация жилого массива села Жамбыл заключен двухлетний контракт, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.33 Строительство сетей электроснабжения мкр. Куат и села Карасу энергетического сельского округа Илийского района Алматинской области заключен двухлетний контракт, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.34 Заключен двухлетний контракт на строительство сетей электроснабжения с устройством наружного освещения в селах Жанадауир и Жанаталап Илийского района, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.35 Заключен двухлетний контракт на строительство сетей электроснабжения с устройством наружного освещения в селе Куйган Илийского района, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.36 Заключен двухлетний контракт на строительство сетей электроснабжения с устройством наружного освещения в поселке Боралдай Илийского района, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.37 Заключен двухлетний контракт на реконструкцию сетей электроснабжения в селе Батан Карасайского района Алматинской области, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.38 Заключен двухлетний контракт на реконструкцию сетей электроснабжения в селе Елтай Карасайского района Алматинской области, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.39 Заключен двухлетний контракт на реконструкцию сетей электроснабжения в селе Исаев Карасайского района Алматинской области, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.40 Заключен двухлетний контракт на реконструкцию сетей электроснабжения в селе Бекболат Карасайского района Алматинской области, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.41 Заключен двухлетний контракт на реконструкцию и строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ в селе Малый Байсерке Талгарского района, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.42 Заключен двухлетний контракт на реконструкцию и строительство линий электропередачи 10 кВ и ВЛ 0,4кВмкр. Толе би, Байдыбек с. Нура Талгарского района Ж, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.43 Заключен двухлетний контракт на строительство электрических сетей ВЛ10/0,4 кВ в мкр.Келешек с. Кызыл Кайрат Талгарского района, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.44 На строительство линий электропередачи ВЛ-10 кВ и ВЛ 0,4 кВ села Гульдала Талгарского района заключен двухлетний контракт, срок действия договора 31.12.2025 г.

5.45 Освещение улиц Зареченского сельского округа города Конаева Алматинской области нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

5.46 Строительство линии электропередачи 10/0,4 кВ в микрорайоне Рауан города Конаева Алматинской области нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

5.47 Строительство инженерной инфраструктуры (электроснабжение 10/0,4 кВ) в городе Конаев Алматинской области (Жана Иле) нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

5.48 Реконструкция и строительство высоковольтной кабельной сети 10 кВ протяженностью 15 км на две нити от подстанции № 143 "Робот" до скважинного водозабора села Арна Алматинской области, нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

5.49 Строительство подстанции 220/110/10 кВ «Тамаша» 2х250 МВА в городе Конаев Алматинской области нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

5.50 Строительство подстанции 110/10 кВ 2х63 мва «Тамгалы тас» со строительством сети 110 кВ (габариты 220 кВ) в городе Конаев Алматинской области нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

5.51 Реконструкция подстанции 220/10/10 кВ "Робот" в городе Конаев Алматинской области нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

5.52 Реконструкция высоковольтной кабельной сети от ПС-57 до 6 кВ до насосной станции 1-го подъема г. Конаева Алматинской области нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

5.53 Освещение улиц Шенгельдинского сельского округа города Конаева Алматинской области нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

5.54 Модернизация уличного освещения города Конаева Алматинской области (ул.Конаева, ул.Жамбыла, ул.Сидранского, Аллея) нормативный срок разработки проектно-сметной документации не истек, переходный договор.

4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств администраторами бюджетных программ.

В ходе подготовки заключения при проведении анализа информации и других документов, полученных по запросам от администраторов областных бюджетных программ, усматривается что АБП не соблюдаются на должном уровне «Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных программ (подпрограмм) и требования к их содержанию», утвержденные приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №195.

В принципе, сделан вывод о том, что средства, предусмотренные за счет бюджета на 2024 год на соответствующие цели и обязательства и по проведению государственной политики на местном уровне, направлены на достижение соответствующих целей и укрепление социально-экономических показателей области.

Тем не менее, без учета сэкономленных на конец года и сложившихся остатков по бюджетным программам со стороны нижеперечисленных администраторов бюджетных программ не соблюден принцип результативности бюджетного кодекса Республики Казахстан - не достигнуты показатели результатов, предусмотренные бюджетными программами государственных органов.

Неосвоено 21 258300,0 тыс.тенгеили 2,6%, в том числе:

По Управлению образования 1 386 400,0 тыс. тенге

532 900,0тыс. тенгенет актов выполненных работ по кап.ремонту 18 объектов образования (190,6 млн. тенге газификация 14 объектам образования Балхашского района (в связи с погодными условиями),   260,9 млн. тенге СШ № 25,30 Илийского района и СШ №4 г.Қонаев ведутся судебные разбирательства в отношении ТОО «Шебер Билд», 36,1 млн. тенге в связи с отсутствием заключения ПСД средней школы им. Ауезова, Пушкина, Нусипбаева Карасайского района, 13,0 млн. тенге экономия по СШ Сатпаева Карасайского района (объект завершен), 32,4 млн. тенге 5% авторский и технадзор оплата будет произведена после завершения объекта СШ Габдуллина Карасайского района)

561200,0 тыс. тенге с связи с отсутствием регистрации договор в органах казначейства по предоставлению горячего питания для уч-ся 1-4 классов Илийского района; 

253900,0 тыс. тенге сумма неосвоенных средств по всем 84 государственным учреждениям образования (коммунальные услуги по факту оказанных услуг, в связи с отсутствием поставщиков на хозяйственные товары, 38,4 млн. тенге (РБ) связи с закрытием 3 частных детских садов Карасайского района и переходом 1 детских садов в город Алатау).

По Управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 1129800,0 тыс. тенге

629100,0 тыс. тенге остаток 5% по причине не принятия НАО «Правительства для граждан» акта ввода в эксплуатацию (Развитие газотранспортной системы с.Аксенгир, Кокдала, Жайсан, Б.Кыдырбекулы).

371300,0 тыс. тенге в связи с отсутствием актов выполненных работ (развитие газотранспортной системы ст. Казбек бек Жамбылского района со строительством АГРС "Казбек бек" и газопровода-отвода от МГ "Алматы-Талдыкорган" Корректировка. "Строительство подводящего газопровода и газраспредилительных сетей с. Казбек бек Жамбылского района, газификация ст. Казбек бек Жамбылского района со строительством АГРС "Казбек бек" и газопровода-отвода от МГ "Алматы-Талдыкорган" Корректировка. Строительство подводящего газопровода и газраспредилительных сетей с. Казбек бек Жамбылского района);

114200,0 тыс. тенге несвоевременная регистрация в органах казначейства (развитие инфраструктуры специальных экономических зон и строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров (ИЗ Казыбек ТБО-40 млн, ИЗ Казыбек бек-45 млн, ИЗ Казыбек бек АГРС- 37 млн, ТН Строительство универсального склада продовольственных и не продовольственных товаров, расположен в Карасайском районе, Елтайский с/о, АКХ Жетысу уч.1095); 

7700,0 тыс. тенге в связи с отсутствием норматива оплаты тарифа на субсидирование услуг по подаче питьевой воды;

По Управлению строительства 1319700,0 тыс. тенге

273600,0 тыс. тенгев связи с отсуствием объема выполненных работ (ухудшение погодных условии) по объекту «Строительство врачебной амбулатории, МП и ФАП в Алматинской области» (Без наружных инженерных сетей);

97600,0 тыс. тенгенет акта выполненных работ (СМР, ТН и АН по объекту Реконструкция оросительных сетей Жамбылского района),

59400,0 тыс. тенгеэкономия по ГЗ (Авторский и технадзор по объекту Строительство ВА на 25 посещений в смену в с.Айдарлы Жамбылского района Алматинской области, Авторский и технадзор по объекту Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с. Миялы Балхашский района Алматинской области);

41500,0 тыс.тенгенесвоевременная регистрация договорных обязательств в органах казначейства (АН по Строительство спортивного комплекса на 70 зрительских мест в с. Сарыбастау Райымбекского района (без инженерных наружных сетей), Авторский и технадзор по объекту Строительство дома культуры в с. Жамбыл Райымбекского района, Реконструкция оросительных сетей Кегенского района ТН);

733000,0 тыс. тенгенет акта приемки передач СМР 5% по 19 объектам (Строительство ФАП на 15 посещений в смену в с.Миялы Балхашский района, ИКС МП Бура Балхашского района, ИКС ФАП в с.Миялы Балхашский района, ИКС ФАП Сурык батыр Жамбылского района, ИКС МП Кызыласкер Жамбылского района, ИКС ФАП Коктерек Илийского района, ИКС МП Жанаталап Кегенского района, ИКС МП Курмет Кегенского района, ИКС ВА Малый Дихан Уйгурского района, ИКС ВА Ават Уйгурского района, ИКС ФАП Дардамты Уйгурского района, ИКС ВА Тигермен Уйгурского района, Строительство пристройки актового зала и пищеблока к школе к с.Кастек Жамбылского района, Строительство ИКС, подъезных дорог с благоустройством для СШ на 600 мест в с.Талдыбулак Талгарского района, Строительство ИКС, подьезных дорог с благоустройством для СШ на 1500 мест в с. Узынагаш, Жамбылского района, Строительство ИКС, подьезных дорог с благоустройством для СШ на 1500 мест в г.Каскелен (СДУ университет) (Наружные сети телефонизации Внеплощадочные сети)», Карасайского района Строительство ИКС, подъезных дорог с благоустройством для СШ на 1500 мест в с. Кемертоган Карасакйского района);

92700,0 тыс.тенге. тенгенесвоевременная оплата авторского и технического надзора(Авторский и технадзор по объекту Реконструкция 21-го колодца, 13 бассейнов с трубопроводом для обводнения пастбищ уч. Торайгыр Карабулакский с/о Кегенского района, Авторский и технадзор Строительство районной ветеринарной лаборатории в с.Нарынкол Райымбекского района, АН по объекту Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Шолак Шалкодинского с/о Райымбекского района, ТН по объекту Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Шолак Шалкодинского с/о Райымбекского района, АН по объекту Строительство общежития на 200 мест для гуманитарного колледжа в г. Есик Енбекшиказахского района, ул. Абая № 320,СМР по объекту Строительство пристройки актового зала и пищеблока к школе к с.Кастек Жамбылского района 5% после акта приемку обьекта, ТН Строительство ИКС и благоустроиство для СШ на 900 мест в с.Шелек Енбекшиказахского района);

7500,0 тыс. тенгеотсутствие государственной экспертизы(Строительство ангара для хранения автобронетанковой техники, кинологического городка с вольером на 150 собак с благоустройством подведения сетей газоснабжения к военным городкам воинских частей  5574 в с.Жетыген с.Заречный г. Конаев, ТН по Строительство одного пожарного депо на 2 выезда в с.Кеген Кегенского района);

5000,0 тыс. тенгене своевременная оплата по объекту Реконструкция оросительных сетей Уйгурского района.

Аппарат акима 77600,0 тыс.тенге

71300,0тыс. тенгев связи с отменой выборов 2 акимов района;

6300,0 тыс. тенгепоставщик отказался от поставки товаров (источник бесперебойного питания, гардеробный шкаф, лобовое стекло и запчасти, страхование).

Информация по проведенным аудиторским мероприятиям прилогается согласно приложения 2

4.3. Оценка эффективности использования активов государства.

Стоимость активов областной коммунальной собственности на 1 января 2025 года составила 571 998 883,4 тыс. тенге, в том числе:

- земля - 42 364 817,3 тыс. тенге;

- здания – 238 340 052,9 тыс. тенге;

- транспортные средства -  9 758 344,3 тыс. тенге;

- машины и оборудование – 37 776 750,0 тыс. тенге;

- инструменты, производственный и хозяйственный инвентарь - 16 970 418,3 тыс. тенге;

- прочие основные средства - 47 393 121,4 тыс. тенге;

- сооружения – 124 610 655,2 тыс. тенге;

- передаточные устройства– 54 784 724,0 тыс. тенге.

Приватизация за 2024 год.

Объект коммунальной собственности (административно-бытовой двухэтажный объект недвижимости, общей площадью земельного участка 0,0254 га, площадь здания составляет 582,0 м2, между многоэтажными жилыми домами, расположенный по адресу: г. Конаев, мкр.Ивушка, 4Г (кадастровый номер №03-055-001-1698-1/А) был выставлен на торги путем продажи на торгах в форме аукциона.

Согласно Протокола результатов электронного аукциона № 326215 от 20.09.2024 года реализовано на аукционе на сумму – 58 404 782 (Пятьдесят восемь миллионов четыреста четыре тысячи семьсот восемьдесят два) тенге.

По имущественному найму (аренде).

За 12 месяцев 2024 года количество объектов, переданных в имущественный найм (аренду) составляет 611 договоров на общую площадь 54,6 тыс.кв.м. с нарастающим итогом.

Поступление арендной платы в бюджет области по коду бюджетной классификации 201504 «Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности области составляет 171 362,1 тыс. тенге.

Утвержденный план поступлений по коду бюджетной классификации 201504 за 12 месяцев 2024 год составляет 146 920,0 тыс.тенге, исполнение прогноза на отчетный период составляет 116,6%.

4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов квазигосударственного сектора

В области количество субъектов квазигосударственного сектора составило 214 единиц, в том числе: 163 государственных коммунальных казенных предприятий, 39 коммунальных государственных предприятий на праве хозяйственного ведения, 10 товариществ с ограниченной ответственностью и 2 акционерных общества. По сравнению с 2023 годом количество субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в областной коммунальной собственности, не изменилось.

Распределение вышеназванных субъектов по отраслям выглядит следующим образом: сфера образования 153 субъекта 71,5 %, здравоохранения 25 субъекта 11,7 %, сельского хозяйства и ветеринарии 14 субъектов 6,5 %, культуры и спорта 8 субъектов 3,8 %, остальных 14 субъектов 6,5% в других отраслях..

Согласно оперативной информации, полученной от органов управления, субъекты квазигосударственного сектора на областном уровне завершили 2024 год со следующими результатами:

* 19 субъекта квазигосударственного сектора с прибылью;

* с убытоком 10 субъектов квазигосударственного сектора;

* 185 субъекта квазигосударственного сектора с нулевым финансовым результатом.

Финансовые результаты по подведомственным предприятиям управлений следующие:

Управления

Количество подчиненных субъектов

Финансовые результаты

С прибылью

С потерями

С нулевым результатом

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

1

Управление здравоохранения

25

10

40

3

12

12

48

2

Управление образования

153

 

 

 

 

153

100

3

Управление сельского хозяйства

3

 

 

 

 

3

100

4

Управление ветеринарии

11

2

18,2

 

 

9

81,8

5

Культуры, архивов и документации управление

6

2

33,3

 

 

4

66,7

6

Управление внутренней политики

1

1

100

 

 

 

 

7

Управление туризма

1

1

100

 

 

 

 

8

Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития

4

2

50

2

50

 

 

9

Управление строительства

2

 

 

1

50

1

50

10

Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

2

 

 

2

100

 

 

11

Управление физической культуры и спорта

2

 

 

 

 

2

100

112

Управление пассажирского транспорта и автодорг

1

 

 

11

1100

 

 

13

Управление архитектуры и градостроительства

2

1

50

1

50

 

 

 

14

Управление по развитию языков

1

 

 

 

 

1

100

Всего

214

19

8,9

10

4,7

185

86,4

2 года подряд по результатам финансового хозяйства свою работу с убыточным результатом завершили следующие субъекты квазигосударственного сектора:

-подведомственный управлению строительства:

Акционерное общество «Алатау» по развитию Алматинской области в 2023 году с убытком 160 819,0 тыс. тенге, в 2024 году 71 225,0 тыс. тенге.

-подведомственные управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства:

Товарищество с ограниченной ответственностью "AlatauPublicUtilities" с убытком в 2023 году 4433,0 тыс. тенге, в 2024 году 232 192,0 тыс. тенге.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «АлматыОблГаз Engineering» в 2023 году с убытком 408 518,0 тыс. тенге, в 2024 году 1 005 345,9 тыс. тенге.

-подведомственный управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Автобусный парк Алматинской области" в 2023 году с убытком 274 222,8 тыс. тенге, в 2024 году 524 317,02 тыс. тенге.

-подведомственные управлению здравоохранения:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кегенская районная больница" в 2023 году с убытком 523 207,0 тыс. тенге, в 2024 году 430 315,0 тыс. тенге.

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница села Боралдай " в 2023 году с убытком 217 537,0 тыс. тенге, в 2024 году 121 467,0 тыс. тенге.

По результатам финансового хозяйства свою работу с нулевым результатом завершили 185 субъектов квазигосударственного сектора указанные в приложении 1.

РАЗДЕЛ V. ОЦЕНКА КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Консолидированная финансовая отчетность (далее – КФО) на 31 декабря 2024 года подготовлена управлением финансов на основании отчетности по поступлениям областного бюджета и консолидированной финансовой отчетности 30-ти управлений области, являющихся администраторами областных бюджетных программ в полном объеме установленных форм.

В консолидированном бухгалтерском балансе наблюдается увеличение валюты баланса за 2024 год на 18% или на 211375919,8 тыс.тенге. Так, если на начало года валюта баланса составила 1 136 443 455,3 тыс.тенге, то на конец года 1 347 819 375,1 тыс.тенге. Основными составляющими активов являются долгосрочные активы, их доля на начало долгосрочных активов составило 90,8% или 1 031 411 112,5 тыс.тенге, на конец года 90,7% или 1 223 878 950,5 тыс.тенге. Удельный вес краткосрочных активов в валюте баланса на начало года составляет 9,2% или 105 032 342,8 тыс.тенге, на конец года 9,3% или 123 940 424,6 тыс.тенге.

Долгосрочные обязательства на конец 2024 года составили 237 877 027,9 тыс.тенге, что на 16207390,8 тыс.тенге больше, чем в начале года.Краткосрочные обязательства на конец года составили 68 531 453,6 тыс.тенге, что на -5120920,7 тыс.тенге меньше, чем в начале года.

Чистые активы/капитал на конец года составили 1 041 410 893,6 тыс.тенге, что на 200289449,7тыс.тенге больше, чем в начале года.

По консолидированному отчету о результатах финансовой деятельности консолидированной финансовой отчетности местного бюджета по состоянию на 1 января 2025 года

 Показатели

Отчетный период

Прошлый период

Доходы от необменных операций

1 913 514 271,6

885 085 254,2

Доходы от обменных операций

290 041,1

290 041,1

Доходы  от управления активами

1 262 107,5

486 907,1

Прочие доходы

39 301 641,7

3 765 012,9

Доходы, всего (сумма строк 010,021,030,040)

1 954 368 061,9

889 604 415,9

Расходы государственного учреждения

1 373 467 297,8

553414251,0

Расходы по бюджетным выплатам

353 229 595,3

79713221,9

Расходы по уменьшению поступлений в бюджет

284 030,3

177713648,1

Расходы по управлению активами

10 558 171,0

7 396 999,3

Прочие расходы

20 993 546,4

6603524,1

Расходы, всего

1 758 532 640,8

824841644,4

Выбытие долгосрочных активов

(21 583 018,9)

(84724070,7)

Финансовый результат отчетного периода

174 255 513,2

(19961299,2)

Доходы за 2024 год составили 1 954 368 061,9 тыс.тенге, что на 1064763646,0 тыс.тенге больше, чем в 2023 году.

Основную долю в доходах занимают доходы от необменных операций, которые за 2024 год составили (97,9%) или 1 913 514 271,6 тыс.тенге.   

Расходы за 2024 год составили 1 758 532 640,8 тыс.тенге, что на 933690996,4 тыс.тенге больше, чем в 2023 году. В структуре расходов основную долю занимают расходы государственного учреждения 78,1% или 1 373 467 297,8 тыс.тенге, в том числе оплата труда (262 493 603,7 тыс.тенге), прочие операционные расходы (262 493 603,7 тыс.тенге).

Выбытие долгосрочных активов составило (21 583 018,9) тыс.тенге.

Финансовый результат за 2024 год - составляет на сумму 174 255 513,2 тыс. тенге.

По консолидированому отчету о движении денег за 2024 год

Денежные средства на начало 2024 года составляют 36 890 909,2 тыс. тенге.

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности за 2024 год составляет 45 004 112,3 тыс.тенге в том числе поступление –  1 650 145 225,5 тыс.тенге, выбытие –  1 605 141 113,2 тыс.тенге;

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности за  2024 год составляет минус  72 826 812,0 тыс.тенге в том числе поступление –  20 875 714,6 тыс.тенге, выбытие – 93 702 526,6 тыс.тенге.

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности составляет 28 426 989,5 тыс.тенге в том числе поступление 51 804 351,8 тыс.тенге, выбытие 23 377 362,3 тыс.тенге.

Консолидированный отчет предоставленный местным уполномоченным органом по исполнению бюджета составлен в соответствии с Правилами утвержденными приказом Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 640 «Об утверждении Правил составления консолидированной финансовой отчетности администраторами бюджетных программ и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета», который состоит из финансового отчета местнного уполномоченного органа по исполнению бюджета и администраторов бюджетных программ.

До составления отчета ревизионной комиссии об исполнении областного бюджета аудит Консолидированной финансовой отчетности за 2024 год не проводился, проведение запланировано на 3 квартал текущего года.Вместе с тем проведенным аудитом консолидированной финансовой отчетности 2023 года установлены нарушения  требований приказа МФ РК от 31 марта 2015 года №241 «Об утверждении правил ведения бухгалтерского учета»,  приказа  от 02 марта 2022 года№241 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса(кроме финансовых организации)», Правил  ведения бухгалтерского учета, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 03.08.2010 года № 393, Правил составления и представления финансовой отчетности, утвержденных приказом Министра финансов Республики Казахстан от 01 августа 2017 года № 468, Правил составления консолидированной финансовой отчетности уполномоченными органами по исполнению бюджета утвержденный приказом Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2016 года № 640, Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года № 434-V ЗРК «О государственных закупках» на общую сумму 134 385 601,2 тыс.тенге, в том числе:

- за счет не отраженияв учете долгосрочных финансовых инвестиции(пополнениеУставного капитала) – 12 888 177,1 тыс.тенге;

- за счет неправильного переноса данных прошлого периода – 482 549,8 тыс.тенге;

-неоприходование по учету автотранспортных средств -2 750 743,8 тыс.тенге;

-Из-за некорректного ввода данных нарушены Правила  утвержденные  приказом Министра финансов  РК от 26 мая 2017 года №340 «Правила  отражения  поступлений бюджета  в годовой консолидированной финансовой отчетности  об исполнений бюджетов, где разница по данной строке составила   85 258 895,6 тыс.тенге,   которая повлияла и на  сумму  налога   (платежа ) по измененному сроку.

-на начало отчетногопериода по строке 313 годового баланса в 2023 году   необоснованно числилась сумма    долгосрочной кредиторской задолженности перед бюджетом   в сумме 15 802 854,0 тыс. тенге,

- за счет несвоевременного возврата либо зачислению в бюджет по обеспечению исполнения договоров КСН– 9432,1 тыс.тенге;

- за счет неотражения по балансу долгосрочной кредиторской задолженности перед бюджетомна общую сумму 5 756 720,0 тыс.тенге;

- за счет сокрытия, не полного отражениясумм дебиторской и кредиторской задолженности – 4758,7 тыс.тенге;

-за счет не полного отражения по учету принятых основных средств (школ) на 11 431 908,0 тыс.тенге;

- согласно бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2024 года, в 4 районах по строке 500 «Итого чистые активы/капитал» на конец отчетного периода произошло завышение сумм, в следствии принятия годовой финансовой отчетности городских школ за 2023 год, на общую сумму 15 578 904,5 тыс.тенге,которые не влияют на итоги консолидированной финансовой отчетности за 2023 год;

Общая сумма влияющие на итоги консолидированной финансовой отчетности за 2023 год составляет 118 573315,1 тыс.тенге.

РАЗДЕЛ VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

6.1. Выводы:

Параметры областного бюджета по доходам выполнен на 97,4%, прогноз доходов уменьшен по 1 категории и увеличен по 3 категориям от утвержденного объема на начало года, фактическое по 2 категории поступление увеличены к прогнозному показателю и по 2 категориям(неналоговые поступления и трансфертные поступление) меньше;

Большую часть доходов областного бюджета составляют трансферты из республиканского бюджета, которые в 2024 году составили 42%, собственные доходы 19%, трансферты из нижестоящих бюджетов39%;

По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 9,8%, в том числе - трансфертные поступления увеличились на 2,4%, налоговые поступления на 45,1%, поступления от продажи основного капитала на 23133% и неналоговые поступления на 243%;

Сложившаяся за предыдущие годы тенденция перевыполнения запланированных поступлений путем внесения соответствующих корректировок в утвержденный прогноз на начало года по поступлениям собственного областного бюджета в 2024 году устранена;

Расходы областного бюджета по сравнению с 2023 годом увеличелись на59600113,2тыс. тенге и составили 791 489 345,8тыс. тенге;

Параметры областного бюджета по расходам исполнены на 97,4%, неосвоенные средства составили 21 258 300,0тыс. тенге;

Одной из причин неполного и эффективного освоения бюджетных средств администраторами бюджетных программ является то, что в течение финансового года сумма освоение которой невозможно, не направляется на другие цели своевременно и откладывается на конец года;

Бюджетные инвестиции осуществлены за счет трансфертов из республиканского бюджета 53,6% и за счет средств местного бюджета 46,4%;

26,6% средств, предусмотренных на бюджетные инвестиционные проекты, переданы бюджетам районов, городов областного значения (31,4% в 2023году).

В общем объеме бюджетных инвестиций в 2024 году наибольший удельный вес как и в предыдущие годы занимала отрасль образования, которая составила 42,7% от общего объема бюджетных инвестиционных проектов.

Не обеспечено завершение 141 инвестиционных проектов без освоения бюджетных средств по 14 бюджетным программам развития в установленные сроки, что в свою очередь привело к недостижению результатов инвестиционных проектов, неполучению ожидаемых социально-экономических выгод в результате их реализации;

В составе расходов областного бюджета в 2024 году средства, предусмотренные на инвестиционные проекты, уменьшились к предыдущему году и составили 23,1% расходов областного бюджета (в 2023 году 23,3%);

Не обеспечено надлежащее качество разработки бюджетных программ, как в предыдущие годы, при их формировании не определены эффективность реализации бюджетной программы при необходимости конечного результата, прямого результата по бюджетным программам в несоответствие требований действующих нормативных правовых актов РК;

Из-за некачественного осуществления взаимодействия администраторов бюджетных программ с Управлением экономики и бюджетного планирования области при планировании расходов, формальный подход к разработке бюджетных программ негативно повлиял на достижение их целей;

На 1 января 2025 года дебиторская задолженность областного бюджета составила 48 632 743,2 тыс. тенге по 11 администраторам бюджетных программ, увеличившись на 42 532 610,4 тыс. тенге или в 7 раза в сравнении с 2023 годом, в том числе ненадлежащее проведение претензионно-исковой работы администраторов бюджетных программ, продолжающаяся с прошлых лет дебиторская задолженность составила 4 307 667,2тыс. тенге, обеспечение исполнения судебных решений их слабое взаимодействие с судебными исполнителями создает риск необратимости бюджетных расходов;

В 2024 году по результатам 19 аудиторских мероприятий, проведенных ревизионной комиссией по администраторам бюджетных программ, подведомственным им учреждениям и субъектам квазигосударственного сектора, финансируемых за счет средств областного бюджета, выявлены нарушения в общей сумме 43 247 500,0 тыс.тенге, в том числе финансовые нарушения в сумме 39 128 360,0тыс. тенге;

Низкая ответственность администраторов бюджетных программ по причине не выполнения совместной работы с уполномоченными органами, ответственными за планирование и исполнение бюджета и не проведения соответствующих аналитических работ, допущено некачественное использование бюджетных средств, вследствие чего допущено неэффективное планирование на общую сумму 1 037 800,0тыс. тенге и неэффективное использование 3 045 300,0 тыс. тенге;

В результате проведенных аудиторских мероприятий к административной ответственности привлечены 70 должностных лица объектов государственного аудита.

Основные причины нарушений при использовании бюджетных средств: недостаточное знание пользователями бюджетных средств требований законодательства РК, низкий уровень финансовой дисциплины; отсутствие эффективного контроля и мониторинга за использованием бюджетных средств со стороны администраторов бюджетных программ, уполномоченных органов по планированию и исполнению бюджета; ненадлежащее согласование работы подведомственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора со стороны администраторов бюджетных программ; текучесть кадров.

Уровень надлежащей аналитической работы и мониторинговой работы по подведомственным предприятиям и надлежащий отчет по эффективному использованию коммунальной собственности со стороны администраторов бюджетных программ по-прежнему остается низким. Исходя из собранной оперативной информации, из 214 субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в областной коммунальной собственности, только 8,9% завершили 2023 год с прибылью и 91,1% завершили год с убытками и нулевым результатом. Из них 10 субъектов квазигосударственного сектора, подведомственных 6 управлениям, завершили 2024 годы с убытками;

Из за бессистемности работы Управления финансов в сфере управления коммунальной собственностью области, ненадлежащем уровне проведения работ по соответствующему мониторингу поступлений, средства не своевременно поступают в областной бюджет, что в последствии устанавливается проведенными аудитами.

Развитие территорий на 2021 - 2025 годы из 17 ключевых национальных индикаторов 3 достигнуты, 2 не достигнуты, по 12-ти официальных статистических данные не опубликованы, 10 целевых индикаторов из них 8 достигнуты, 1 не достигнут, по 1-му статистические данные не опубликованы, 72 показатели результатов из них 50 достигнуты, 5 не достигнут, по 17-и статистические данные не опубликованы.

6.2. Рекомендации:

Провести работу, направленную на качественное планирование поступлений областного бюджета, увеличение собственных доходов;

Управлению экономики и бюджетного планирования Алматинской области в целях исключения формального подхода к разработке и реализации бюджетных программ администраторами областных бюджетных программ усилить порядок по определению эффективности реализации бюджетной программы при необходимости конечного результата, прямого результата, при необходимости утверждаемые бюджетные программы привести в соответствии с действующими нормативными актами РК;

Управлению финансов Алматинской области организовать работу по эффективной координации деятельности администраторов бюджетных программ и качественному и эффективному исполнению областного бюджета в соответствии с принципами бюджетной системы Республики Казахстан;

Управлению финансов Алматинской области в предстоящие годы осуществлять детальный контроль за целевым поступлением в областной бюджет части чистых доходов субъектов квазигосударственного сектора, находящихся в коммунальной собственности области, в соответствии с бюджетным законодательством.

Усилить работу по устранению дебиторской задолженности сложившейся на 1 января 2025 года в сумме 48 632 743,2тысяч тенге, в том числе претензионно-исковую работу по ликвидации дебиторской задолженности областного бюджета, усилить взаимодействие с судебными исполнителями для обеспечения исполнения судебных решений;

Управлению экономики и бюджетного планирования Алматинской области совместно с ответственными администраторами областных бюджетных программпровести работу по достижению целей, целевых индикаторов и выполнению запланированных планов мероприятий плана развития территорий на следующий плановый год;

Управлению финансов Алматинской области не ограничиваясь сбором информации по результатам мониторинга и финансового хозяйства по субъектам квазигосударственного сектора, находящимся в областной коммунальной собственности, совместно с администраторами подведомственных областных бюджетных программ соответствующим субъектам квазигосударственного сектора сформировать конкретные предложения по повышению эффективности работы субъектов квазигосударственного сектора;

Администраторам бюджетных программ координировать работу подведомственных субъектов квазигосударственного сектора и принимать меры, направленные на завершение финансового года с прибылью (без потерь);

Администраторам бюджетных программ принять меры по предупреждению и анализу причин выявленных органами государственного аудита и финансового контроля нарушений бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан;

Администраторам бюджетных программ обеспечить неукоснительное соблюдение требований бюджетного законодательства при планировании и использовании бюджетных средств.

 

 

 

Член ревизионной комиссии                         К. Есенаманов

 

Руководительгруппы                                               С. Елубаева                         

А. Скакова

 

М. Нургожаев

 

Дизайн и разработка сайта от компании «Licon».
Создано на платформе Alison CMS © 2011-2026. Авторские права защищены законодательством Республики Казахстан.
ZERO.KZ